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老師,請問一下跨年收到的房租專票發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄如何處理?2020年12月付款2020年9月到2021年3月的錢。發(fā)票一般2021年4-5月對(duì)方就開給我們。!需要做以前年度損益調(diào)整嘛??還是不用。

2021-01-22 22:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-22 22:29

您好,建議不用以前年度損益調(diào)整,謝謝

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快賬用戶2594 追問 2021-01-22 22:37

那我20年,借管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租 收到專票時(shí)候怎么處理??跨年了。

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齊紅老師 解答 2021-01-22 22:41

您收到發(fā)票。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸:管理費(fèi)用—房租

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齊紅老師 解答 2021-01-22 22:41

把發(fā)票放在這個(gè)分錄后面,謝謝!

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快賬用戶2594 追問 2021-01-22 22:43

這樣要不要做 本年利潤 未分配利潤的科目????我看前會(huì)計(jì)收到發(fā)票把前面計(jì)提的全部沖銷做筆正確的,然后再做一筆本年利潤。

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快賬用戶2594 追問 2021-01-22 22:45

2020年12月付款2020年9月到2021年3月,21年1-3月,我可以一樣 計(jì)提 借管理費(fèi)用 房租 貸其他應(yīng)付款 房租 然后其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)就是我們預(yù)付了。可以嘛

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齊紅老師 解答 2021-01-22 22:49

您好,假如不用以前年度損益調(diào)整,就不用利潤分配科目來做了

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齊紅老師 解答 2021-01-22 22:49

您好,您那樣可是可以的。摘要需要備注清楚

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快賬用戶2594 追問 2021-01-22 22:56

沒有看到以前年度損益調(diào)整。只有拿到專票 然后看到借本年利潤 貸利潤分配 未分配利潤 是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額的金額。

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齊紅老師 解答 2021-01-22 23:00

不需要做這一筆分錄的,到時(shí)候月結(jié)的時(shí)候會(huì)一次性全部結(jié)掉

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快賬用戶2594 追問 2021-01-22 23:05

那老師,我就每個(gè)月按時(shí)計(jì)提,收到發(fā)票就借 進(jìn)項(xiàng) 貸方 管理費(fèi)用 租金 就算是完整的咯??

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齊紅老師 解答 2021-01-22 23:05

您好,是的,請問還有什么可以幫到您的

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快賬用戶2594 追問 2021-01-22 23:07

好的,知道了謝謝。

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齊紅老師 解答 2021-01-22 23:08

不客氣,請問還有什么可以幫到您的?

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您好,建議不用以前年度損益調(diào)整,謝謝
2021-01-22
你好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制2020年9-12月房租記管理費(fèi)用 2021年1-3月房租記預(yù)付賬款 發(fā)票在所得稅匯算清繳前開來就行,做賬不受影響。
2021-01-22
您好,這是需要調(diào)增的
2021-04-30
同學(xué)您好,您計(jì)提是計(jì)提的9-12月份的金額是嗎
2021-05-02
這個(gè)對(duì)應(yīng)理論是需要調(diào)未分配利潤 調(diào)減年初數(shù),對(duì)應(yīng)科目 假設(shè)做其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款需要調(diào)增,上年資產(chǎn)負(fù)債表 對(duì)應(yīng)也是這樣調(diào),還有就是損益科目 對(duì)應(yīng)也是填寫利潤表上面,
2021-04-16
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