您好,建議不用以前年度損益調(diào)整,謝謝
老師,請問一下跨年收到的房租專票發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄如何處理?2020年12月付款2020年9月到2021年3月的錢。發(fā)票一般2021年4-5月對(duì)方就開給我們。
老師,請問一下跨年收到的房租專票發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄如何處理?2020年12月付款2020年9月到2021年3月的錢。發(fā)票一般2021年4-5月對(duì)方就開給我們。!需要做以前年度損益調(diào)整嘛??還是不用。
老師,您好,我公司2020年7月到2021年6月的租賃費(fèi)去年已經(jīng)支付,少支付了一萬,和對(duì)方欠我公司的費(fèi)用抵消了,去年沒有開發(fā)票,今年才開上發(fā)票,我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費(fèi)調(diào)整了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬,要做以前年度損益調(diào)整嗎?發(fā)票金額是10萬多一年
老師,請問一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。不允許使用以前年度損益調(diào)整,那我2022年收到2021年12月的成本發(fā)票,想做在今年5月份,想要怎么寫正確完整的分錄吖?
老師你好,我想問下我這個(gè)開票名稱對(duì)嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達(dá)到60%可以申報(bào)嗎?申報(bào)后會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請問殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費(fèi)用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負(fù)的更多了腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來,交22年的所得稅會(huì)影響24年的未分配利潤嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開票的收入那個(gè)是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開票的就是無票啊
老師好,請問1個(gè)人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請問免抵退稅核銷后還能申請退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒有驗(yàn)舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請問老師怎么驗(yàn)舊啊
那我20年,借管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租 收到專票時(shí)候怎么處理??跨年了。
您收到發(fā)票。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸:管理費(fèi)用—房租
把發(fā)票放在這個(gè)分錄后面,謝謝!
這樣要不要做 本年利潤 未分配利潤的科目????我看前會(huì)計(jì)收到發(fā)票把前面計(jì)提的全部沖銷做筆正確的,然后再做一筆本年利潤。
2020年12月付款2020年9月到2021年3月,21年1-3月,我可以一樣 計(jì)提 借管理費(fèi)用 房租 貸其他應(yīng)付款 房租 然后其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)就是我們預(yù)付了。可以嘛
您好,假如不用以前年度損益調(diào)整,就不用利潤分配科目來做了
您好,您那樣可是可以的。摘要需要備注清楚
沒有看到以前年度損益調(diào)整。只有拿到專票 然后看到借本年利潤 貸利潤分配 未分配利潤 是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額的金額。
不需要做這一筆分錄的,到時(shí)候月結(jié)的時(shí)候會(huì)一次性全部結(jié)掉
那老師,我就每個(gè)月按時(shí)計(jì)提,收到發(fā)票就借 進(jìn)項(xiàng) 貸方 管理費(fèi)用 租金 就算是完整的咯??
您好,是的,請問還有什么可以幫到您的
好的,知道了謝謝。
不客氣,請問還有什么可以幫到您的?