調(diào)整開票 你報(bào)關(guān)的時(shí)候按照那個(gè)
請問,我公司有一套手工帳,手工帳上利潤表成本的數(shù)取的是手工銷售售報(bào)表的材料成本+加工費(fèi)的合計(jì)數(shù);財(cái)務(wù)軟件用的金蝶,金蝶報(bào)表的成本用的是當(dāng)月收到加工廠開的加工費(fèi)發(fā)票及銷售已開發(fā)票的成本結(jié)轉(zhuǎn),這樣兩個(gè)報(bào)表就會有差異,我把兩個(gè)報(bào)表銷售未開票的差異調(diào)整完之后,還會存在加工費(fèi)的差異,這塊我要怎么調(diào),或者有什么辦法能避免這種差異?比如我能不能在手工報(bào)表取成本的時(shí)候不取加工費(fèi)的數(shù)?又比如我金蝶入加工費(fèi)的時(shí)候把他入成材料的一部份,等實(shí)際銷售開發(fā)票的時(shí)候我連材料和加工費(fèi)一起結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好,我想問,一張報(bào)關(guān)單上的金額已經(jīng)包含了材料費(fèi)和加工費(fèi),但只有加工費(fèi)發(fā)票是成品名稱是跟報(bào)關(guān)單一致的,我也已經(jīng)開出了報(bào)關(guān)單相對應(yīng)的出口發(fā)票了,那材料費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該要怎么處理呢?謝謝老師
老師你好,外貿(mào)企業(yè)購買了原材料,作價(jià)銷售給加工廠加工,加工廠將產(chǎn)品加工好后給外貿(mào)企業(yè)開的是成品的發(fā)票。原材料和加工費(fèi)一起是6萬多的,但是因業(yè)務(wù)和報(bào)關(guān)未溝通清楚。報(bào)關(guān)只報(bào)了加工費(fèi)的金額出去,造成進(jìn)項(xiàng)與出口相差3.6萬。這種情況應(yīng)該怎么退稅呢?會有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
請問老師,我們公司委托別的公司加工涂料,然后成品拿回來了,但是對方還沒有開加工費(fèi)的發(fā)票跟繳納消費(fèi)稅,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候需要加上加工費(fèi)和消費(fèi)稅上去嗎
老師: 我單位是委托加工銷售飾面板的(在采購的刨花板上貼面加工),我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)是分別算材料成本,加工費(fèi)成本與運(yùn)費(fèi)成本的期初,本期完工數(shù),銷售數(shù)(加工費(fèi)成本和運(yùn)費(fèi)成本我是按金額除以平方米)然后是分別核算結(jié)轉(zhuǎn)材料、加工費(fèi)、運(yùn)費(fèi)的完工數(shù),銷售數(shù)與期末數(shù)(期初十完工入庫)金額/(期初+完工入庫),發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本與把加工費(fèi)等按平方數(shù)分?jǐn)傊撩恳环N材料成本的銷售成本不同,有1萬多差異,那怎么辦?究竟按那種方法結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本才是正確的?如果按加工費(fèi)分?jǐn)傊撩糠N產(chǎn)品,那我怎么調(diào)整銷售成本(才試營業(yè)幾個(gè)月)
我沒看懂那個(gè)0.3是咋回事,我就算出來個(gè)0.45和30
總說醫(yī)院違規(guī)多,財(cái)務(wù)方面一般會涉及哪些方面
老師,如何把一個(gè)文件多個(gè)表格的同一單元格數(shù)字求和,前提是每個(gè)表格的這單元格含有簡單加減公式的數(shù)字
請問如果個(gè)人名下的非住宅出租給個(gè)體工商戶的酒店運(yùn)營,且該酒店法人系該個(gè)人兒子,請問這個(gè)房產(chǎn)稅到底應(yīng)該怎么交?誰來交?
老師中級實(shí)物委托代銷是哪章學(xué)的內(nèi)容
事業(yè)單位修一棟樓,合同價(jià)為6440萬元,2024年8月已竣工驗(yàn)收合格后投入使用,尚未決算,截止2025.07在建工程為4550萬,預(yù)付工程款(款已付發(fā)票未開)1246萬,現(xiàn)在如果按暫估價(jià)值轉(zhuǎn)賬是以4550萬轉(zhuǎn)固還是4550+1246=5796萬元轉(zhuǎn)固,或者按合同價(jià)6440萬元轉(zhuǎn)固呢?
老師你好,我想問一下,離職想拿退休金,要走哪些完整的手續(xù)
第6題怎么做看答案有點(diǎn)看不懂麻煩老師講講
老師,這題答案是不是給反了
老師好!我們公司代賬公司的合作結(jié)束了,二季度我想自己做,總共只有6筆,目前增值稅我補(bǔ)申報(bào)了,收入為0,二季度對賬單有兩筆打入公戶的款,是為了扣社保的,備注的往來,所以,增值稅就沒做成收入,老師麻煩幫我看看,增值稅這樣處理是否合適,另外所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表我要怎么做,還請老師指點(diǎn)一下,特別著急,謝謝!
報(bào)關(guān)按照開票了
也已經(jīng)退稅了嗎 都要調(diào)整
調(diào)整發(fā)票,和報(bào)關(guān)就不一致了吧
所有的都需要調(diào)整。
對的是的,所有的都需要調(diào)整。