如果說你是正常做進口的話,你這個進項稅額可以正常做抵扣呀,直接正常進入到你的進項稅額處理就可以了。
老師您好,我想問,一張報關單上的金額已經(jīng)包含了材料費和加工費,但只有加工費發(fā)票是成品名稱是跟報關單一致的,我也已經(jīng)開出了報關單相對應的出口發(fā)票了,那材料費的進項稅額應該要怎么處理呢?謝謝老師
老師你好,外貿(mào)企業(yè)購買了原材料,作價銷售給加工廠加工,加工廠將產(chǎn)品加工好后給外貿(mào)企業(yè)開的是成品的發(fā)票。原材料和加工費一起是6萬多的,但是因業(yè)務和報關未溝通清楚。報關只報了加工費的金額出去,造成進項與出口相差3.6萬。這種情況應該怎么退稅呢?會有什么風險呢?
老師,您好,我想問下,我是外貿(mào)型的出口企業(yè),進項發(fā)票有普票和專票,其中專票的品名也跟關單對應不起來,因此也不想退稅了,是否還需要進行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關單收入的免稅銷售額,需要轉為內(nèi)銷嗎,還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
老師你好,請問我們報關單上成交方式是C&F,我必須要轉換成Fob離岸價,也就是報關單上的金額減去運費,才可以申報退稅是嗎老師。如果一個報關單上有5種商品,我是運費初以5,每件商品平均分攤運費是嗎老師。還是具體怎么操作,麻煩告知下,謝謝。還有那個出口退稅明細表,如果沒開發(fā)票,那個發(fā)票號碼沒有,那我怎么填寫號碼呢老師。還是發(fā)票號碼我隨便編一個也可以,謝謝老師
老師:咨詢一下出口退稅的問題1:11月份我們有一筆出口退運的報關單,一切手續(xù)都好了,現(xiàn)在在出口退明細數(shù)據(jù)采集還有這張報關單,那這邊報關單要申報嗎?怎么申報呢?2:我們24年有幾筆貨樣廣告品,有報關但是不收費的。這個進項稅額要轉出嗎?3:有一筆跨大類申報,外銷發(fā)票也開了,如果轉內(nèi)銷的話怎么處理?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
謝謝老師,我們是外貿(mào)公司只做出口,不做內(nèi)銷的,這種情況進項稅要怎么辦呢
進項那你就不抵扣,正常作為退稅計算處理
謝謝老師,材料進項發(fā)票名稱與報關單不一致哦,但是材料金額也算在報關單出口貨物金額里了
你這個報關單上是什么名稱,發(fā)票上面是什么名稱?
報關單是袋,發(fā)票是膜
那你這個抵扣的話,考慮重新開具發(fā)票,或者放棄抵扣
謝謝老師,那開出口發(fā)票有時間限制嗎,現(xiàn)在需要重開不是當月的出口發(fā)票會影響退稅嗎
通常是不跨月開具的,同學
謝謝老師,那申報退稅的時候上傳的報關單與對應進項發(fā)票金額不一致會影響退稅嗎,比如少兩張不能退稅的發(fā)票
是你在申請這個退稅的時候,有的報關單和你的這個發(fā)票上面的這個金額應該是要一致的。
我需要作廢重開,如果不能跨越開出口發(fā)票要怎么處理
你這個后面重新開具的金額和報關單的也不會有金額和項目差額,就沒問題啊
謝謝老師,免稅發(fā)票對應的進項稅額選擇不抵扣還是退稅勾選