進(jìn)銷(xiāo)存里面 先按照發(fā)票的入庫(kù),發(fā)票金額 然后再做一個(gè)暫估退庫(kù),暫估金額 紅沖暫估入庫(kù),暫估金額 做出庫(kù)按照發(fā)票金額
老師你好,我司是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)的商品貨到但是發(fā)票還沒(méi)收到,入庫(kù)時(shí)暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品(金額價(jià)稅合計(jì))貸:銀行存款,本月購(gòu)進(jìn)的下個(gè)月發(fā)票才給開(kāi),購(gòu)進(jìn)的暫估入庫(kù)商品我方已銷(xiāo)售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的單價(jià)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫(kù)一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫(kù)了。然后11月這批暫估的貨賣(mài)了,我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了。然后分錄也是按暫估的寫(xiě)。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒(méi)有動(dòng),結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本哪里需要改嗎?需要沖銷(xiāo)比發(fā)票多出來(lái)的成本嗎?但是跨年了怎么辦
你好,請(qǐng)問(wèn)我暫估的原材料單價(jià)暫估低了,可是這個(gè)原材料已經(jīng)用暫估的低價(jià)格做進(jìn)成本里面了,我現(xiàn)在拿到發(fā)票的單價(jià)比暫估的單價(jià)高,這個(gè)要怎么調(diào)賬呢?
在2021年庫(kù)存商品暫估入庫(kù)后結(jié)轉(zhuǎn)成本,2022年發(fā)票進(jìn)來(lái)后,單價(jià)與暫估入庫(kù)時(shí)單價(jià)不一致,但是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣的話會(huì)計(jì)賬怎么處理,謝謝老師
老師,暫估入庫(kù),進(jìn)銷(xiāo)存里已經(jīng)沒(méi)有數(shù)量了,可是收到發(fā)票,成本單價(jià)要比暫估單價(jià)高出來(lái)一些。這個(gè)在進(jìn)銷(xiāo)存里怎么調(diào)整成本?
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那如果說(shuō)小規(guī)模納稅人,第一季度專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額100000,1%稅率,稅額1000元。不含稅銷(xiāo)售額300000,3%稅率,稅額9000元,這兩個(gè)發(fā)票,如何報(bào)稅
老師養(yǎng)老院水費(fèi)個(gè)人名義收的款,需要對(duì)方提供啥我們可以作為依據(jù)下賬。
老師,沒(méi)有竣工,但達(dá)到可使用狀態(tài)的投資性房地產(chǎn)按公允價(jià)值要計(jì)量,這個(gè)公允價(jià)值咋確定,是需要評(píng)估還是自己先定
老師,我們總公司是管理公司,下面有幾個(gè)子公司,管理公司沒(méi)有業(yè)務(wù),就配置一幫人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)子公司的運(yùn)營(yíng),統(tǒng)一管理人員?,F(xiàn)在是總公司沒(méi)有營(yíng)收,是否可以開(kāi)發(fā)票給子公司收取一定的費(fèi)用,應(yīng)該開(kāi)什么樣的項(xiàng)目
找郭老師,現(xiàn)在電子稅務(wù)局開(kāi)的專(zhuān)票,地址、電話欄沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)可以收?郭老師,郭老師
10月份出了新政策電商平臺(tái)將保送賣(mài)家的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)給稅務(wù)局,是保送第三季度的還是全年的
老師您好,長(zhǎng)沙個(gè)體戶變更經(jīng)營(yíng)者,會(huì)把個(gè)體戶現(xiàn)在社保注銷(xiāo)嘛
利潤(rùn)表的填制按照當(dāng)期的發(fā)生額嗎。
老師我去面試了一家公司老師問(wèn)我應(yīng)收賬款有300萬(wàn)怎么辦呢?
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