你好可以的 可以的 賬務(wù)處理做到25年
老師,請(qǐng)問(wèn)下我農(nóng)民工工資在農(nóng)民工專戶發(fā)放了,申報(bào)了個(gè)稅,做賬的時(shí)候直接做的是工程施工~工資,貸銀行存款,沒(méi)過(guò)度應(yīng)付職工薪酬,申報(bào)殘保金按應(yīng)付職工薪酬的數(shù)字填的,應(yīng)付職工薪酬數(shù)字是公司里的員工的工資,但是聽(tīng)稅務(wù)局說(shuō)是按個(gè)稅申報(bào)的填,以前年度都是把不含農(nóng)民工的數(shù)字填了,怎么弄?
老師好,就是2022年企業(yè)所得稅年報(bào)當(dāng)中的職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表,當(dāng)中的工資薪金填的數(shù)不對(duì),只填了管理人員的45000,忘記加上記入工程施工那部分人員的工資22000,自然人扣繳端申報(bào)的是總和67000元,現(xiàn)在申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金時(shí)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)錯(cuò)誤,上年職工工資總額它是自動(dòng)彈出來(lái)45000元,這樣的話我是改填成67000還是按它出的數(shù)45000.(總共12個(gè)人)
老師已經(jīng)申報(bào)了12月個(gè)稅,也繳款成功了,然后更正申報(bào),想把年終獎(jiǎng)放到里面,是不是直接把12月工資加上年終獎(jiǎng)綜合放在里面,12月雖然繳款了,但是數(shù)據(jù)是清0的,需要在把12月數(shù)字加上
老師,之前因?yàn)槎悇?wù)問(wèn)題,工資清0了,然后我們24年把工資找回了,分錄要怎么做,是改之前的,還是在24年直接做一筆,沒(méi)有工程施工,應(yīng)該放哪個(gè)科目,因?yàn)槌杀具^(guò)大,不能放成本里,老師都給我回答下
我們工資發(fā)得很拉胯,從往年就這樣,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬貸方一直有數(shù)據(jù),有的員工工資發(fā)了,有的沒(méi)發(fā)。我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)據(jù)和工資表還沒(méi)發(fā)放的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)對(duì)不上了,我也不想去核對(duì)之前是哪里計(jì)提多了 計(jì)提少了,就想直接做個(gè)調(diào)整分錄,用什么做附件呢,我計(jì)提工資時(shí)候,老板是不看工資表的,等發(fā)放時(shí)候,他才看工資表
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?
那我在稅務(wù)年報(bào)里面加到哪里,主要是我加到管理費(fèi)用利潤(rùn)總額和報(bào)表就不一樣了
是加到利潤(rùn)總額之后么,在納稅調(diào)整減少額里面調(diào)整可以么
職工薪酬明細(xì)表里面有一個(gè)工資,你當(dāng)時(shí)是在這里面填寫的吧?是的話,在這里減少賬載金額,不要減少。減少實(shí)際金額和稅收金額。納稅調(diào)增,調(diào)增之后,和你當(dāng)年的利潤(rùn)不一樣。
我還是沒(méi)明白,現(xiàn)在怎么在不影響利潤(rùn)總額額情況下把我調(diào)出的不交稅,因?yàn)橹暗墓べY都在工程施工,我刪人也不交稅的,利潤(rùn)總額我不改24年我們做的帳,年報(bào)和利潤(rùn)表就對(duì)不上
你好,你單位的利潤(rùn)總額-100,你調(diào)增了20這種還是不交稅的,但是和你帳上的利潤(rùn)總額不一樣了,一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn),一個(gè)是稅法利潤(rùn)
老師,我的成本在工程施工里面主要,我現(xiàn)在把工程施工在年報(bào)里面填哪里合適
你好,在工程施工里面沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是的話,它不影響利潤(rùn)呀。
因?yàn)槲艺{(diào)出4萬(wàn)多是要交稅的,所長(zhǎng)我想問(wèn)工程施工在不改帳的情況下,在年報(bào)報(bào)表里面調(diào)到哪里
工程施工他不需要抵扣所得稅,也不需要填寫呀。他在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面,它不影響利潤(rùn)。
我差4萬(wàn)多成本,但是成本在工程施工,我現(xiàn)在改年報(bào),工程施工的成本填報(bào)表哪里
你當(dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候,工程施工填寫到哪里了?
當(dāng)時(shí)是成本大于收入,所以都放施工了
你回復(fù)一下,匯算清繳的時(shí)候,工程施工填寫到哪里了? 正常的工程施工,他沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不需要填寫匯算清繳的
因?yàn)樗麑儆诖尕?,他不需要抵扣,也不需要交?