你好,這個是很多會計面臨的問題,說實話,沒有完美的辦法,你只能慢慢去核對。一個星期去核對幾個科目,這樣子去操作。
我們公司是服務型行業(yè)的公司,我的老會計還有一個月就要走了,我要接手整個公司的賬務,有2000號人,我這邊又是零基礎,我需要注意什么呢?應該怎么交接才可以快速入手呢,我前面整理了前幾年的憑證,看她做賬很清楚,總賬本明細賬本,憑證都在,我接下來應該干什么呢?還有比如說她做了亂賬,如果沒有交接清楚的話,她是不是也有責任呀?
老師。那個接手一家公司的會計工作,前任會計賬目很亂,不想用。而且很多應收應付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務報表的上期期末和本期起初對不上稅務局會說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯的我是要調賬,還是不調賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責任是她的,那如果我給她調賬了,是不是前面的錯賬就是我的責任了,我是應該調還是不調呢,我是應該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯了就給她調賬呢
老師們,我們公司與一家供應商有十幾年的往來賬,前期會計也核對過,但每期詢證函都核對不一致,我來公司1個月,公司也請了審計核對了某一階段的賬,發(fā)展錯賬亂賬比較多,科目掛錯和數(shù)據(jù)錯誤最多,因為我就用最笨的方法把對應這家供應商的往來賬查賬本,按照發(fā)票數(shù)據(jù)和銀行承及回執(zhí)單整個表格單獨錄入統(tǒng)計后的數(shù)據(jù)還是與供應商詢證函的數(shù)據(jù)核對不一致,我們老板可能后期要與這個供應商打官司,請問我還需要做些什么準備給老板呢?
老師們,我公司一家供應商與我公司有十幾年的往來賬,前期也與老板核對過,發(fā)過詢證函,但每次數(shù)據(jù)都與我公司賬套中數(shù)據(jù)核對不一致,我來公司近1個月,發(fā)現(xiàn)會計做賬的數(shù)據(jù)錯誤亂賬比較多,主要是數(shù)據(jù)錯誤或者科目掛錯,所以我就翻憑證按照發(fā)票和銀行回執(zhí)單整個重新錄到表格里,最后統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)也與這家供應商數(shù)據(jù)不一樣,供應商給我們的是審計事務所發(fā)的詢證函,我公司老板說可能后期與這家供應商打官司,我的問題是,我現(xiàn)在還需要為我公司做些什么準備呢?
老師,因為我們公司前面更換了幾個會計,導致財務數(shù)據(jù)混亂,可以說就是爛賬,應收應付一大堆,還有待認證也對不上,這要怎么處理呢
請問,大陸公司和香港公司簽訂采購合同,出口貨物到臺灣,香港公司的貨源還是在大陸,應該是從大陸出口到臺灣,那么采購環(huán)節(jié)是我司進口嗎?
老師,請問二賬合一需要如何做才好
公司是文化傳媒公司,買的一些電池也就是推流的那種,需要繳納印花稅嗎?發(fā)票開信息技術服務電池
老師,或有事項提供法定質保時,借:主營業(yè)務成本 貸:預計負債,等到時質保維修時,借:預計負債,貸:銀行存款,對嗎
老師,勾選系統(tǒng)出現(xiàn)很多普票也可以一起勾選抵扣嗎
請問注銷工商需要帶哪些資料?
老師,計提遞延所得稅資產科目應該怎么填寫,請老師明示
企業(yè)有未分配利潤10萬元,可以發(fā)獎金的形式發(fā)股東,然后再變更股東轉讓嘛?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,收到了一張個人代開的發(fā)票,這樣的需要代扣代繳對方的個人所得稅嗎
非貿付匯有沒有課程講解