下季紅沖,不會(huì)退增值稅的
這月紅沖上個(gè)季度收入, 這個(gè)月怎么做成本、已交增值稅和附加稅怎么做分錄
三季度收入超過了30萬,交了增值稅。但是四季度紅沖了一筆三季度的收入幾萬塊錢。那紅沖的這筆增值稅已經(jīng)交了,怎么辦
老師請問小規(guī)模報(bào)增值稅,紅沖部分沒從開票金額里面減去,紅沖4月份報(bào)稅已經(jīng)交了第一季度增值稅的,我該怎么操作???沒看到填紅沖部分已交增值稅的地方
小規(guī)模納稅人,以前季度享受增值稅減免,已計(jì)入營業(yè)外收入,現(xiàn)在沖紅,賬務(wù)怎么處理?跨季度!我目前已經(jīng)做了紅沖那張借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù),應(yīng)交增值稅憑證,做了一張借本年利潤,貸營業(yè)外收入的其余的還要做嗎
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
不退的增值稅,就會(huì)影響下個(gè)季度的增值稅了
可以留抵后期增值稅
我們是小規(guī)模,后期紅沖電子稅務(wù)局里面直接扣減
不是,是后期要交增值稅時(shí),抵增值稅
我先計(jì)進(jìn)去后期在抵嗎
是的,需要先交增值稅
那不是更加亂了嗎,附加稅費(fèi)按增值稅算的,增值稅亂了附加稅費(fèi)不也要重新計(jì)算
已經(jīng)跨季,紅沖不影響上季度收入與增值稅, 需要交增值稅