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跨季應(yīng)交的增值稅,已交稅款,下季紅沖怎么處理這個(gè)已交的增值稅

2025-07-15 14:21
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-15 14:21

下季紅沖,不會(huì)退增值稅的

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快賬用戶8515 追問 2025-07-15 14:29

不退的增值稅,就會(huì)影響下個(gè)季度的增值稅了

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齊紅老師 解答 2025-07-15 14:30

可以留抵后期增值稅

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快賬用戶8515 追問 2025-07-15 14:33

我們是小規(guī)模,后期紅沖電子稅務(wù)局里面直接扣減

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齊紅老師 解答 2025-07-15 14:36

不是,是后期要交增值稅時(shí),抵增值稅

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快賬用戶8515 追問 2025-07-15 14:40

我先計(jì)進(jìn)去后期在抵嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-15 14:41

是的,需要先交增值稅

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快賬用戶8515 追問 2025-07-15 14:50

那不是更加亂了嗎,附加稅費(fèi)按增值稅算的,增值稅亂了附加稅費(fèi)不也要重新計(jì)算

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齊紅老師 解答 2025-07-15 14:51

已經(jīng)跨季,紅沖不影響上季度收入與增值稅, 需要交增值稅

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下季紅沖,不會(huì)退增值稅的
2025-07-15
你好,截圖看下你的賬哪里不平?應(yīng)交稅費(fèi)沒有結(jié)轉(zhuǎn),是不是應(yīng)交稅費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?這個(gè)是紅沖。
2024-09-25
同學(xué),你好,這個(gè)只能在四季度申報(bào)的時(shí)候,進(jìn)行沖抵。
2020-12-21
你好,沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,就是你怎么做的怎么沖
2024-12-26
您好,季末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入即可。
2024-07-04
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