收到國補的這一部分屬于應收賬款。你確認收入的時候,包含著國博借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費,然后客戶給你一部分,國家給你一部分,借銀行存款,貸應收賬款。人家補貼的是客戶,不是你,你還是屬于你的收入。
老師,我們是國企,有個新開的污水處理廠,錢是財政撥款,現(xiàn)在是處理污水不收費不會產生收入,只有支出,那么采購的化學藥品如何做賬呢?做成原材料,最后要結轉成商品,但是沒有商品啊,處理的水都最后放到一個大池子里面了!怎么弄
王老師您好,我想請教您一個問題,我們是電子商務公司,我們財務做賬目前并不是很成熟,不報稅不做賬,都是依靠電子表格來完成!目前,我發(fā)現(xiàn)在利用電子表格時工作量特別大,我每天根據(jù)出納的日報表來做,有一個問題就是,出納每天都要給外放的那些補單的打錢過去,他都是根據(jù)這些平臺的收款人為依據(jù),我這邊做賬做了主營業(yè)務收入貸方負數(shù),我是依據(jù)店鋪做,我們的店鋪有很多,天貓,拼多多,蘇寧,我是把這些店鋪的本金數(shù)合計和傭金數(shù)合計統(tǒng)計出來,然后和這些外放的金額核對,對不起來就要找原因,工作量很大,所以請問老師有沒有好的方法可以賜予我一下[666][666]
老師,我們是商業(yè)企業(yè),商品入庫票未到且已經做了銷售結轉成本,當時有做暫估入庫,借庫存商品貸應付賬款-暫估供應商?,F(xiàn)在要做匯算清繳,確認有好幾個庫存商品是沒有票回來沖暫估的,首先賬面要如何做會計處理(如果只需要匯算清繳調增繳稅,賬面跨年不做處理,那掛的應付賬款-應付供應商這個余額要怎么做處理,其次,匯算清繳直接調增該筆金額增加利潤補繳企業(yè)所得稅對吧。
老師,我這邊是物流公司,一般納稅人企業(yè),我2月份接手,從2月份開始以外賬的科目余額表做期初數(shù)據(jù),因為賬上擺了很多往來,都是沒有票,后續(xù)都是慢慢補票過來,有很多的費用票,外賬肯定是要做成本,沖往來,但是我內賬的話做成本就不能很真實的反映公司的一個利潤狀況,還有一些過路費可以抵扣的,外賬做成本沖個人往來,如果內賬的話,做進去,成本就不真實了,不做的話,那個進項稅額就對不上,那這個我應該要怎么處理啊,
司是電商零售批發(fā)公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500,(我們從廠家進價1400),就他們而言 賺500,客戶用國補優(yōu)惠刷了金額到我們公司(優(yōu)惠付款金額百分比),公司的國補要申請后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續(xù)費后用微信返銷售利潤給他們,該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫 能不能寫出全部流程會計分錄?并排版本清晰
老師 我想問一下 一般納稅人的公司 如果再注冊個分公司 分公司稅務登記能注冊成小規(guī)模納稅人嗎
2020-2024年預提廠租100萬,借:費用100 貸:其他應付款廠租100,這些預提費用沒有開票付款,2025年需要補稅,如何做賬務處理?
;老師,去稅務局問一個公司的電話,稅務會給嗎
關于個體戶需要申報個人所得稅嗎?還是申報個人經營所得?
請問個人借給企業(yè)錢,沒有利息合理嗎?
老師,請問檢測公司來了發(fā)票了勞務費,增值稅是填入“貨物及勞務”,還是“服務、不動產和無形資產”??
老師。股東實繳資本出資,二月份打了5筆,我是分批在信用公示系統(tǒng)填。還是可以以最后一個日期匯總填報????
你好老師,我們家是一家貿易公司,給別的公司開的租賃費,最后結轉的時候走哪個分錄,比如化工有限公司就是 借 生產成本 貸原材料 借 庫存商品 貸 生產成本 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 那貿易公司的車租給別的公司的租賃費到結轉成本時怎么做分錄,辛苦老師給詳細解答下
你好老師,給合伙人分紅怎么做分錄
老師,個稅不計提的話,我公司一直發(fā)不出來工資,但是這個月申報的個稅是我代墊的 這個怎么做賬務處理呢?
那國補款只要做借:銀行存款,貸:應收賬款就可以了呀?
前提是你之前做了收入在應收賬款里面吧。是的話,正確對的。
好滴,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。