內(nèi)賬按實(shí)際業(yè)務(wù)來 有證明就做不管發(fā)票 業(yè)務(wù)發(fā)生了,你就做進(jìn)去。
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡(jiǎn)單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個(gè)銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡(jiǎn)單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個(gè)銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
請(qǐng)問您教我的這個(gè)分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項(xiàng)目明細(xì)表里查到此項(xiàng)目的余額嘛?這樣我好給人家對(duì)賬,就是一個(gè)月下來,可以看到項(xiàng)目差我或者我差對(duì)方,還有成本是否差,如果這個(gè)月我這個(gè)項(xiàng)目我沒有開票那這個(gè)成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目,所以我要在內(nèi)賬里面真實(shí)提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項(xiàng)目我的真實(shí)收入是進(jìn)賬了扣除稅費(fèi)管理費(fèi)剩下的打給對(duì)方,對(duì)方根據(jù)我開票金額減去W的管理費(fèi)后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬,在科目余額表里就看不到這個(gè)項(xiàng)目的余額情況,如果我不掛往來只掛掛靠人進(jìn)出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項(xiàng)目情況
老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作,前任會(huì)計(jì)賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對(duì)不上,很多庫存也對(duì)不上,那這種情況怎么辦,請(qǐng)問我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個(gè)賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對(duì)不上稅務(wù)局會(huì)說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢
老師您好!今天去面試一家裝修公司,招聘是會(huì)計(jì)崗位,然后去試崗一天說是賬是由外部人員做的,內(nèi)部就針對(duì)公司流水做賬,還有就是工資表的結(jié)算,今天聽外賬說什么材料款來不到票都不愿意開就沒得,但問了內(nèi)部這個(gè)人員說自己又沒有開票出去,但外賬又說需要票,我就不是很能理解,因?yàn)闆]有看到他們的一個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)表或者什么滴,全天就是看一個(gè)銀行流水的支出和工資表,工資表也分為現(xiàn)金結(jié)算和銀行存款轉(zhuǎn)賬。后面說如果我去了慢慢的如果有能力就要把賬收回來自己做,這種的話會(huì)不會(huì)不好做啊?外賬與內(nèi)賬這種做,以后如果收回來是不是還是內(nèi)賬做內(nèi)賬,外賬做外賬。其實(shí)也可以說是目前公司內(nèi)賬是出納的賬務(wù),外賬收回來可以繼續(xù)做,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大不大呀!
老師,團(tuán)建活動(dòng)支出,計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
老師,我單位個(gè)體戶,給幾個(gè)員工發(fā)工資,這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)稅么
合同單位是個(gè),發(fā)票單位開件可以嗎
老師,我單位是個(gè)體戶,我申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,提示我收入與成本不匹配,不讓申報(bào),怎么處理?
承兌匯票臺(tái)賬有模板下載嘛?
你好老師我公司是餐飲小規(guī)模企業(yè),購(gòu)買了一些餐具和酒具一共花銷39800元這個(gè)怎么做分錄?
老師好, 合同金額27500,除去硬件14500,剩下13000,提現(xiàn)11000,我不會(huì)虧吧
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計(jì)入分公司,但是分公司不開票,開票用機(jī)構(gòu)注冊(cè)地也就是總公司,可以嗎?
該題不是因子公司發(fā)行股份而被動(dòng)稀釋喪控需要成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法嗎?原本的長(zhǎng)期股權(quán)投資科目下的3000萬為什么不需要結(jié)轉(zhuǎn)至權(quán)益法長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本科目下面呢?我的會(huì)計(jì)處理是借:長(zhǎng)投-成本3800萬,貸:長(zhǎng)投3000萬,投資收益80萬。我這分錄處理注會(huì)會(huì)計(jì)考試是否有問題呢?
你好老師,我想問一下一個(gè)投資者向一家公司投資100萬想占股38%,而另一個(gè)投資者投50萬已經(jīng)占股20%,請(qǐng)問老師這樣合理嗎?
老師,我的意思,之前付了款的,很多沒有收到發(fā)票,賬面做了借其它應(yīng)付款,貸銀行存款,然后這個(gè)月票回來,有些是專票啊,內(nèi)賬我要把這個(gè)數(shù)沖平,我要怎么去做。
得看業(yè)務(wù),成本費(fèi)用的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或是管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,你內(nèi)賬的根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來就行。沒有收到發(fā)票,你當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)也可以做,你不用非得等著發(fā)票。
內(nèi)賬我知道不管有沒有票按真實(shí)業(yè)務(wù)做,但是我的意思是,我是按照外賬科目余額表做期初數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在來了票,我不入賬,內(nèi)賬那個(gè)余額就永遠(yuǎn)掛在那里,還是說這個(gè)賬期初數(shù)據(jù)我直接刪掉不管它。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或是管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款