你好,補(bǔ)交增值稅的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 增值稅一般納稅人正常轉(zhuǎn)出
老師您好公司為一般納稅人,2月份我們被稽查自查,補(bǔ)繳了21年20年的增值稅所得稅等已繳款完畢,請(qǐng)問分錄如何做借未分配利潤貸銀行存款還是通過以前年度損益?具體分錄如何寫麻煩老師?
老師你好,23年4月專管員讓我們補(bǔ)繳22年的房土稅和土地使用稅,4月也繳納稅款。請(qǐng)問外賬分錄如何寫呢?
你好老師,請(qǐng)問下,2022年匯算清繳時(shí),補(bǔ)繳的稅款5月份通過所得稅費(fèi)用核算了,2023年怎么進(jìn)行調(diào)整?
老師好,請(qǐng)問下,這個(gè)月補(bǔ)繳了22年的印花稅(稅率錯(cuò)誤)5800元,如何做會(huì)計(jì)分錄
老師您好,1、增值稅以前年度少繳納的四個(gè)點(diǎn)今年補(bǔ)繳,但是不算在以前年度,就算今年的補(bǔ)繳該如何做分錄?2、稅控盤之前付的年費(fèi)280元。這個(gè)月退回,該如何做分錄?
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
滯納金做到營業(yè)外支出里邊
老師,怎么轉(zhuǎn)出?分錄又怎么做?
是一般納稅人,轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
確認(rèn)少交的增值稅 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 主營業(yè)務(wù)收入等 轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,這個(gè)稅是上個(gè)年度的,不應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整嗎?
那補(bǔ)交的附加稅是用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
確認(rèn)少交的增值稅 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 主營業(yè)務(wù)收入等 這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入科目,如果是以前漏記的收入,可以用以前年度損益
如果是暫估收入,或者差異不大,可以直接用主營業(yè)務(wù)收入
老師,謝謝了!
不客氣,祝您工作愉快