借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2462.28。
老師,你好,勾選平臺上面的發(fā)票還沒有拿到手,是17-20年的發(fā)票,我們經(jīng)理要求我們要把這部分的發(fā)票都勾選了,然后要怎么入賬?我只是做了進項稅額轉(zhuǎn)出。即:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 。可以嗎?
老師,我們購買設(shè)備113萬元,進項稅額13萬元,已抵扣,由于設(shè)備商異常,稅局讓我申報增值稅做了進項稅額轉(zhuǎn)出,請問我的分錄怎么處理呢,借:進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:進項稅額;借:營業(yè)外支出 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出
我們公司有2張進項發(fā)票,之前被稅局通知說是異常憑證,讓我們做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又通知 我們說解除異常憑證了,那么,這2張進項發(fā)票,我們需要重新勾選嗎?
已抵扣過的進項發(fā)票,因發(fā)票被稅局列為異常憑證,要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?
2023年收到的進項發(fā)票,進項稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說發(fā)票異常,要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?
物流公司,司機報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進項稅要自己算出來嗎?這個賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費用 進項稅費 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應(yīng)付(剩余部分) 進項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產(chǎn)加工公司,進來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進銷項合同之合繳納
借庫存商品等 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項2428.67 貸應(yīng)付賬款 借交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2462.28, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項2428.67 jie應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅33.61貸,應(yīng)交稅費未交增值稅 借,應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款。