借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:利潤(rùn)分配-未分配
23年5月份發(fā)生的業(yè)務(wù),但是在24年6月才收到6%的專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,沒(méi)有錄入進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在收到發(fā)票的話(huà)怎么做賬務(wù)處理
若一開(kāi)始沒(méi)有發(fā)票的時(shí)候做了借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,那下次來(lái)票可以直接借:管理費(fèi)用(紅字)借:管理費(fèi)用(正數(shù))稅-進(jìn)項(xiàng)。還是說(shuō)必須先做一步:借:管理費(fèi)用(紅字)貸:銀行存款(紅字)然后再借:管理費(fèi)用(正數(shù))稅費(fèi)貸:銀行存款?但是這個(gè)月也沒(méi)有銀行回單呀,銀行回單附在最一開(kāi)始了。還是第一步紅沖那步可以改成:借:管理費(fèi)用(紅字)貸:其他應(yīng)收款然后再借:管理費(fèi)用(正數(shù))稅費(fèi)貸:其他應(yīng)收款
23年的費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在紅沖,如何進(jìn)行賬務(wù)處理,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用,貸銀行存款。沒(méi)有退款,發(fā)票也沒(méi)有抵扣
老師,用表格登記銀行存款日記賬月底還需不需要結(jié)出本月合計(jì)?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)記賬有錯(cuò)誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?
老師,昨天稅務(wù)局通知,23年有兩個(gè)人的自開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的名字和身份證號(hào)碼開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖過(guò)了,今天該如何向稅管員解釋?zhuān)繒?huì)不會(huì)有罰款?
土地使用稅繳納是根據(jù)土地證上的面積,還是出租的面積
財(cái)管:計(jì)算現(xiàn)金比率,要不要含交易性金融資產(chǎn)?
老師,業(yè)務(wù)員開(kāi)車(chē)去出差,車(chē)不是公司的,加油費(fèi)過(guò)路費(fèi),能進(jìn)差旅費(fèi)嗎?
老師,我公司員工購(gòu)買(mǎi)了火車(chē)票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會(huì)有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)?需不需手工計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會(huì)計(jì)科目
老師您好,出納實(shí)操相關(guān)問(wèn)題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
這個(gè)金額是價(jià)稅合計(jì)金額嗎?原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)放入待抵扣要怎么處理
是的,價(jià)稅合計(jì)的金額