你好,你是什么時候紅沖的?
三、春嬌會計師事務所審計凡雅雜糧餅食品公司應收賬款的函證工作底稿如下表所示:客戶名稱賬面余額回函金額差異審計說明凡誠公司70萬元0萬元70萬元(1)雅致公司200萬元200萬元無(2)致和公司30萬元30萬元無(3)審計說明:(1)春嬌會計師事務所與凡誠公司進行聯(lián)系,該公司表示,凡雅公司與其簽訂了銷售合同,合同價款為100萬元,向其銷售榴蓮味的雜糧煎餅(70萬元)和沙拉味的雜糧煎餅(30萬元)兩種產(chǎn)品,合同約定,榴蓮味雜糧煎餅在合同開始日交付,沙拉味雜糧煎餅在榴蓮味雜糧煎餅交付之日起40天后交付,兩類雜糧煎餅均交付完成后,才有義務支付全部的貨款。事務所審計人員丹丹發(fā)現(xiàn)2020年12月31日,榴蓮味雜糧煎餅已于2020年12月20日交付且經(jīng)過凡誠公司的驗收,認為該回函的差異不構(gòu)成錯報。(2)春嬌會計師事務所審計人員丹丹根據(jù)凡雅公司會計敏敏提供的雅致公司郵箱,向雅致公司發(fā)送郵件,后收到回函,回函表示,應收賬款余額為200萬元,同時將電子郵件打印出來放入工作底稿中。(3)春嬌會計師事務所審計人員丹丹拼了個順風車去致和公司實施函證,通過與
9.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事食品生產(chǎn)和銷售業(yè)務。2019年7月有關經(jīng)營情況如下:09(1)向農(nóng)民收購玉米10噸,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明買價20000元,所收購玉米80%當月領用用于生產(chǎn)膨化食品,其余20%直接銷售。(2)甲公司銷售人員張某、王某到外地參加展銷會,取得注明張某、王某身份信息的高鐵車票,票價金額1635元。(3)采取折扣方式向丙公司銷售自產(chǎn)膨化食品一批。該批膨化食品不含增值稅銷售額50000元,因丙公司購貨數(shù)量較大,甲公司給予丙公司5500元的價格優(yōu)惠,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。因丙公司在規(guī)定的期限內(nèi)付款,甲公司又給予丙公司1780的現(xiàn)金折扣。已知:鐵路車票按照9%計算進項稅額,銷售貨物增值稅稅率為13%,取得的增值稅扣稅憑證均符合抵扣規(guī)定并在當月申報抵扣。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)計公司收購天米當日準予抵扣講項稅
9.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事食品生產(chǎn)和銷售業(yè)務。2019年7月有關經(jīng)營情況如下:09(1)向農(nóng)民收購玉米10噸,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明買價20000元,所收購玉米80%當月領用用于生產(chǎn)膨化食品,其余20%直接銷售。(2)甲公司銷售人員張某、王某到外地參加展銷會,取得注明張某、王某身份信息的高鐵車票,票價金額1635元。(3)采取折扣方式向丙公司銷售自產(chǎn)膨化食品一批。該批膨化食品不含增值稅銷售額50000元,因丙公司購貨數(shù)量較大,甲公司給予丙公司5500元的價格優(yōu)惠,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。因丙公司在規(guī)定的期限內(nèi)付款,甲公司又給予丙公司1780的現(xiàn)金折扣。已知:鐵路車票按照9%計算進項稅額,銷售貨物增值稅稅率為13%,取得的增值稅扣稅憑證均符合抵扣規(guī)定并在當月申報抵扣。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)計公司收購天米當日準予抵扣講項稅
老師,昨天稅務局通知,23年有兩個人的自開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的名字和身份證號碼開錯了,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖過了,今天該如何向稅管員解釋?會不會有罰款?
老師,個體工商戶可以申報員工的工資嗎
老師,員工購買了靈活就業(yè)社保,公司給他添加參保登記,當月是靈活就業(yè)扣社保還是公司這邊扣社保費用
老師,第一季度從業(yè)人數(shù),季初人數(shù)是本年度1月份的?還是上年12月份的呢?
請問工程公司收到貨物運輸,公路運輸票9個點可以抵扣嗎?可以用于成本嗎?
老師,往年漏記了對方轉(zhuǎn)的銀行匯款單收入11萬?,F(xiàn)在應該如何做會計分錄讓賬平衡。
老師,如果老板從公司借款,需要怎么繳納所得稅和增值稅呢
四月工資計算是計提了265.98的個稅,扣了員工265.98,但7月繳納時系統(tǒng)只出來九元 交了9元,現(xiàn)在算6月工資,這個稅差怎么弄
老師,能教一下出口退稅返納稅款的操作步驟嗎?
老師,我們公司跟對方開了業(yè)務發(fā)票,但是沒簽業(yè)務合同,要不要交印花稅呢
金蝶kis軟件專業(yè)版,怎么查上半年,哪家公司的營業(yè)收入
昨天紅沖的,稅管員問這倆人咋沒有紅沖,這邊核對過身份證上后,發(fā)現(xiàn)確實是開錯了。
你好,那你直接說就行了。就說昨天檢查后發(fā)現(xiàn)確實開票有誤,昨天已經(jīng)開票紅沖了。
好,謝謝老師。
你好不用客氣的了