小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸:銀行存款 不體現(xiàn)在今年的利潤表
年終四季度算出所得稅6000,利潤表中所得稅是6000應(yīng)交稅金貸方是6000申報(bào)完后。在匯算清繳時調(diào)增招待費(fèi),所得稅補(bǔ)交1000,那么在匯算時填財(cái)務(wù)報(bào)表時要跟四季度一樣還是應(yīng)該不一樣,應(yīng)該將利潤表中所得稅改為7000,應(yīng)交稅金改為7000嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報(bào)表中,把財(cái)務(wù)費(fèi)用填在營業(yè)成本里了,現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報(bào),填財(cái)務(wù)報(bào)表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報(bào)表時把營業(yè)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報(bào)表不一樣了
老師,您好!今年5月報(bào)送22年企業(yè)所得稅年報(bào)時,因業(yè)務(wù)招待費(fèi)補(bǔ)繳了一部分企業(yè)所得稅,5月計(jì)入當(dāng)月所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時,報(bào)表第14欄“減:本年實(shí)際已繳納所得稅額”是否包括這部分補(bǔ)繳的稅額?謝謝!
老師您好,所得稅匯算清繳時調(diào)增所得額的稅金已經(jīng)交了,現(xiàn)在要申報(bào)更正,又有調(diào)增額,實(shí)際繳納稅款那里怎么填,那欄好像只能認(rèn)年度預(yù)繳數(shù)。
老師早上好!個體戶上個季度繳納了個人所得稅經(jīng)營所得10元,這個10元錢是這個季度現(xiàn)金繳納的,這個季度的賬戶處理中要不要把這個所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中?在填報(bào)個人所得稅經(jīng)營所得報(bào)表時,成本費(fèi)用里,要不要把這個所得稅費(fèi)用的10元錢加總到里面一起申報(bào)!謝謝!
老師,用表格登記銀行存款日記賬月底還需不需要結(jié)出本月合計(jì)?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會計(jì)記賬有錯誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?
老師,昨天稅務(wù)局通知,23年有兩個人的自開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的名字和身份證號碼開錯了,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖過了,今天該如何向稅管員解釋?會不會有罰款?
土地使用稅繳納是根據(jù)土地證上的面積,還是出租的面積
財(cái)管:計(jì)算現(xiàn)金比率,要不要含交易性金融資產(chǎn)?
老師,業(yè)務(wù)員開車去出差,車不是公司的,加油費(fèi)過路費(fèi),能進(jìn)差旅費(fèi)嗎?
老師,我公司員工購買了火車票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)?需不需手工計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會計(jì)科目
老師您好,出納實(shí)操相關(guān)問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
哦明白了,原來是科目錄得不對
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。