您好,退稅的分錄是吧,4季度按利潤表來正常申報,退稅,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,直接借:所得稅費(fèi)用-1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 -1000 借:銀行存款 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 1000 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是 1、借:以前年度損益調(diào)整 1000 貸:利潤分配未分配利潤 1000 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000 3、借:銀行存款 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 1000
老師,三季度預(yù)繳所得稅,四季度虧損,怎么處理呢,退稅嗎?
你好。老師,請問第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請退稅嗎?
老師,公司前三季度預(yù)交所得稅4000,第四季度虧損了,那么第四季度所得稅是不是應(yīng)該不用繳納,全面所得稅匯算清繳的時候多交的所得稅應(yīng)該怎么處理
請問如果前三季度盈利已預(yù)交所得稅 四季度虧損 匯算清繳時招待費(fèi)要調(diào)增補(bǔ)交所得稅該怎么處理呢?
老師,企業(yè)所得稅,第一季度6000,第二季度第三季度第四季度虧損,那匯算清繳是要退稅嗎?怎么申請退稅
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費(fèi)用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么