同學(xué)你好,因為是1分錢的差異, 就直接調(diào)整會計科目的哪個費用里就行, 不用專門調(diào)工資,
老師問一下 員工沒有轉(zhuǎn)正 但是要求給他繳納社保 扣款的時候在發(fā)工資的時候扣掉了單位部分社保的錢 這個怎么做賬呢?
老師,如果 個人應(yīng)收社保部分是120,但是在發(fā)工資時把個人部分為扣成140,工資已經(jīng)發(fā)了。多出來的20元,怎么調(diào)整???
老師請問,19年個稅調(diào)整的時候沒有給員工做調(diào)整,今年做調(diào)整后相當(dāng)于公司曾經(jīng)為員工多出了一比社保錢,本月發(fā)工資的時候把曾經(jīng)多交的社保錢從員工工資里扣出來了,這該怎么做賬呢?實際發(fā)放工資與計提工資正好差額一個曾經(jīng)多交的社保錢。
老師,3月申報個稅,是申報2月份發(fā)放工資的是吧,如果我司2月份沒有發(fā)工資,只交了社保公積金,那么個稅申報的時候收入就填0申報沒錯吧?如果員工已離職,但是工資未發(fā),社保公積金也停了,我是不是要先在個稅那里把他的狀態(tài)調(diào)為非正常,等后期發(fā)工資的時候,再調(diào)回來正常?
前期人員社保公司部分多計提了2691,直接發(fā)放工資時用的職工薪酬,里面也多了一千。 老師,這種應(yīng)該可以直接把計提社保和發(fā)放工資紅沖,做一筆正確的嗎
老師,我公司是出租市場攤位的,我公司交的水費,電費,供熱費,需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方有點稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時候,提示我這個銀行存款余額小于0啊,請問什么原因啊
老師好,以下業(yè)務(wù),不知道怎么記賬核算,請教老師。 我公司跟美團合作業(yè)務(wù),并從美團購買收銀設(shè)備,然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開業(yè)的餐館、酒店,給新開業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設(shè)備。后期也要對收銀設(shè)備進行維護。每個月并從餐館的營業(yè)額中分得一定比例錢作為維護費,這個維護費是美團給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設(shè)備后,餐館老板把錢直接付給美團,美團再全額打入我公司公賬上(美團打款我公司公賬,備注是這樣寫的“代理商銷售款付款”)。這個業(yè)務(wù)流程是這樣的。 請問,1、我們收到的設(shè)備款后,發(fā)票應(yīng)該開給誰? 3、每個月從營業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開給誰?(這個錢是美團給我們的),我公司確認是什么收入
#提問#老師06月出售公司二手車一臺,開具的二手車發(fā)票,這個申報增值稅是怎么申報的
補繳印花稅會計分錄怎么寫,賬務(wù)處理怎么弄
補繳22年所得稅,會計分錄怎么寫
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,從分錄上來看不可修復(fù)和可修復(fù)都損失最重都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,為啥不可修復(fù)產(chǎn)品不計入生產(chǎn)成本
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
企業(yè)所得稅季度報表,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,怎么填寫。營業(yè)收入-營業(yè)成本,不可能得利潤總額呀,還有其他費用。
他是社保那應(yīng)該是有差異,是直接調(diào)到把單位社保計提的多一分錢。不會呀,老師可以具體點嗎?
好的,假如 社保計提時100 實際交納時,100.01 計提時 借:管理費用? 100 貸:應(yīng)付職工薪酬? 100 實際發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬? 100.01 貸:銀行存款? ? 100.01 此時,調(diào)整差額1分 借:管理費用? 0.01 借:應(yīng)付職工薪酬? 0.01
好的謝謝老師,老師您說的這個是不是也是可以理解為就是把單位社保調(diào)高了一分錢。
分錄上可以這么理解,但是,咱們得把它當(dāng)作是尾差調(diào)整,否則聽著有點別扭,
好的,感謝老師
不客氣同學(xué),老師應(yīng)該的,工作辛苦了