可按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)所得稅收入
物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人,業(yè)主交了一年的物業(yè)費(fèi),是一次性確認(rèn)收入,還是按月確認(rèn)收入呢?
老師,小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人前有未確認(rèn)的收入,現(xiàn)在確認(rèn)收入,開(kāi)票是按一般人稅率還是小規(guī)模3%
年度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),調(diào)增了未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的收入,請(qǐng)問(wèn)未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的收入對(duì)應(yīng)的成本在哪張表格做調(diào)減
一家公司適應(yīng)增值稅3%減按1%征收率,開(kāi)得1%普通發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)是按照含稅金額確認(rèn)收入,還是不含稅確認(rèn)收入,年銷(xiāo)售收入100萬(wàn)適應(yīng)增值免稅政策
有一家物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人 ,是按增值稅開(kāi)票收入確認(rèn)所得稅收入,還是權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)所得稅收入?
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫(xiě)捐贈(zèng),后者寫(xiě)歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買(mǎi)回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣(mài)錢(qián),那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
個(gè)體戶查進(jìn)項(xiàng)票在哪里查
有點(diǎn)困擾 小規(guī)模納稅人普票享受免稅 收入需要價(jià)稅分離嗎?
收入需要價(jià)稅分離的
那銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么記賬? 實(shí)際上只有專(zhuān)票一小部分需要繳納稅款 普票免稅了
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
普票免稅 沒(méi)有增值稅的
普票要價(jià)稅分離。季末不用交時(shí),轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入