晚上好,感謝信任,這個具體的場景有點(diǎn)模糊了,可以我們再溝通么,重復(fù)開了,一般就是紅沖發(fā)票?
老師好,請問,2019年開的一張票,一直未收到款項(xiàng),近期對方打算付款時說,發(fā)票有問題,將原發(fā)票退回,要求重開,如果我重開發(fā)票,之前的發(fā)票怎么處理,賬上如何做賬
老師,晚上好!有一筆6月份的收入,已作無票收入了,但7月份客戶要求開發(fā)票,這樣就重復(fù)交稅了,請問老師這樣怎么處理會計分錄,我們是小規(guī)模納稅人
在嗎老師?請教一個問題,對方不要求開發(fā)票的收入,正常計稅,開收據(jù)走賬好嗎?報稅系統(tǒng)里面有一項(xiàng)是未開票收入就是想請教一下怎樣做更好?有的審計說即使對方不要也最好開具發(fā)票,想聽聽您的意見?謝謝。
老師,下午好!請教您一下,關(guān)于出口相對應(yīng)的廠商開票問題,從廠商那里拿貨,既有內(nèi)銷又有外銷,那我們開票是不是要要求廠商分開開票比較好?怎樣才是正確的操作流程?謝謝!
董孝彬老師好!請教您,上一年的應(yīng)收賬款客戶名稱錯了(張三寫成李四),要怎樣處理呢?謝謝老師!
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財務(wù)獨(dú)立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
好的,老師,我們是銷售方,6月份同一筆銷售業(yè)務(wù)出納開了2張專票出去,(重復(fù)開票)7月我才檢查發(fā)現(xiàn)。我己叫出納沖紅了一張。
哦哦,我們好處理的,紅沖收入的分錄 借:應(yīng)收(負(fù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)) 銷項(xiàng)稅(負(fù)) 這個發(fā)票的增值稅6月要交的,7月藍(lán)-紅的差額申報,相當(dāng)于7月少交,整體不影響
單張發(fā)票,應(yīng)收賬款是36萬元,現(xiàn)在想請教老師的是另外一筆重復(fù)開票的36萬元應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理。申報增值稅時要怎樣申報呢。
您好,6月的分錄是正數(shù),也是上面那個分錄的3個科目,7月是負(fù)數(shù)的分錄 6月申報附表1是藍(lán)字金額 ,7月申報在附表1是紅字金額,也就是7月自動讀入的藍(lán)減紅的差額部分
謝謝老師!6月份的增值稅昨天申報好了,稅款也交了,今天突然想起來不對,才請教您的。那我可以去更正申報表嗎,增值稅不作變動,就是把重復(fù)那筆金額填入附表1。對嗎?謝謝老師!
哦哦,我們還申報成功了呀,有沒有風(fēng)險提示哦, 增值稅會變動的,附表1銷售金額變了,主表24行數(shù)據(jù)我們要交的數(shù)據(jù)也變了
是呀,那現(xiàn)在要怎樣處理呢?
您好,更正申報哦,附表1不用自己填,這是自動讀入的,保存后就關(guān)聯(lián)到主表了,
老師,昨天申報時沒有風(fēng)險提示。那更正申報后,稅款己繳納了。咋辦呢?可以作廢申報表嗎
老師,更正申報是否影響已繳納的稅款?
您好,可以更正申報,我們現(xiàn)在補(bǔ)上差額就可以了,更正申報是多退少補(bǔ),我們是補(bǔ)稅,方便的,退稅還得去稅務(wù)大廳 不影響的,我們只交差額 了
老師,那筆銷售額是36萬多,增值稅是4萬多元,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵減,要交4萬多的增值稅嗎?我昨天申報己經(jīng)交了2.6萬多元的稅款了。
老師,昨天申報增值稅時,在計算進(jìn),銷項(xiàng)匹配時,我己經(jīng)把那筆重復(fù)開票金額算在內(nèi)了。
您好,是的,有一下辦法可以用,我們1-5月有沒有申報未開票收入累計超過36萬
老師,沒有
哦哦,那就沒有辦法了,6月只能交的
老師,還有什么好的補(bǔ)救辦法嗎?
申報后欠稅,下月1日就勾選 抵扣后申報,但有滯納金的,也影響以后貸款
老師,那筆重復(fù)金額己經(jīng)交稅了,如果更正申報,等于要多交4萬多元的稅款對嗎?
您好,是的,要補(bǔ)交的,下月就少交,