晚上好,感謝信任,這個具體的場景有點模糊了,可以我們再溝通么,重復開了,一般就是紅沖發(fā)票?

老師好,請問,2019年開的一張票,一直未收到款項,近期對方打算付款時說,發(fā)票有問題,將原發(fā)票退回,要求重開,如果我重開發(fā)票,之前的發(fā)票怎么處理,賬上如何做賬
老師,晚上好!有一筆6月份的收入,已作無票收入了,但7月份客戶要求開發(fā)票,這樣就重復交稅了,請問老師這樣怎么處理會計分錄,我們是小規(guī)模納稅人
在嗎老師?請教一個問題,對方不要求開發(fā)票的收入,正常計稅,開收據(jù)走賬好嗎?報稅系統(tǒng)里面有一項是未開票收入就是想請教一下怎樣做更好?有的審計說即使對方不要也最好開具發(fā)票,想聽聽您的意見?謝謝。
老師,下午好!請教您一下,關(guān)于出口相對應的廠商開票問題,從廠商那里拿貨,既有內(nèi)銷又有外銷,那我們開票是不是要要求廠商分開開票比較好?怎樣才是正確的操作流程?謝謝!
董孝彬老師好!請教您,上一年的應收賬款客戶名稱錯了(張三寫成李四),要怎樣處理呢?謝謝老師!
老師,請問業(yè)務宣傳費要不要交印花稅?
老師好!我10月份的社保從靈活就業(yè)轉(zhuǎn)為由公司來交,現(xiàn)在靈活就業(yè)還沒有繳費,但粵稅通系統(tǒng)巳自動申報了,現(xiàn)在要暫停社保,怎么取消這個系統(tǒng)申報?
老師好,ERP系統(tǒng)的架構(gòu)是怎么樣的?主要注意節(jié)點有哪些?謝謝!
老師,這個是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說次月申報個人所得稅,這個怎么申報
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個我不會
老師,社保繳費基數(shù)提高了,需要補繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補繳的部分由她自己承擔,這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機送客戶,是做到招待費的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?
好的,老師,我們是銷售方,6月份同一筆銷售業(yè)務出納開了2張專票出去,(重復開票)7月我才檢查發(fā)現(xiàn)。我己叫出納沖紅了一張。
哦哦,我們好處理的,紅沖收入的分錄 借:應收(負) 貸:主營業(yè)務收入(負) 銷項稅(負) 這個發(fā)票的增值稅6月要交的,7月藍-紅的差額申報,相當于7月少交,整體不影響
單張發(fā)票,應收賬款是36萬元,現(xiàn)在想請教老師的是另外一筆重復開票的36萬元應收賬款的賬務處理。申報增值稅時要怎樣申報呢。
您好,6月的分錄是正數(shù),也是上面那個分錄的3個科目,7月是負數(shù)的分錄 6月申報附表1是藍字金額 ,7月申報在附表1是紅字金額,也就是7月自動讀入的藍減紅的差額部分
謝謝老師!6月份的增值稅昨天申報好了,稅款也交了,今天突然想起來不對,才請教您的。那我可以去更正申報表嗎,增值稅不作變動,就是把重復那筆金額填入附表1。對嗎?謝謝老師!
哦哦,我們還申報成功了呀,有沒有風險提示哦, 增值稅會變動的,附表1銷售金額變了,主表24行數(shù)據(jù)我們要交的數(shù)據(jù)也變了
是呀,那現(xiàn)在要怎樣處理呢?
您好,更正申報哦,附表1不用自己填,這是自動讀入的,保存后就關(guān)聯(lián)到主表了,
老師,昨天申報時沒有風險提示。那更正申報后,稅款己繳納了。咋辦呢?可以作廢申報表嗎
老師,更正申報是否影響已繳納的稅款?
您好,可以更正申報,我們現(xiàn)在補上差額就可以了,更正申報是多退少補,我們是補稅,方便的,退稅還得去稅務大廳 不影響的,我們只交差額 了
老師,那筆銷售額是36萬多,增值稅是4萬多元,沒有進項稅額抵減,要交4萬多的增值稅嗎?我昨天申報己經(jīng)交了2.6萬多元的稅款了。
老師,昨天申報增值稅時,在計算進,銷項匹配時,我己經(jīng)把那筆重復開票金額算在內(nèi)了。
您好,是的,有一下辦法可以用,我們1-5月有沒有申報未開票收入累計超過36萬
老師,沒有
哦哦,那就沒有辦法了,6月只能交的
老師,還有什么好的補救辦法嗎?
申報后欠稅,下月1日就勾選 抵扣后申報,但有滯納金的,也影響以后貸款
老師,那筆重復金額己經(jīng)交稅了,如果更正申報,等于要多交4萬多元的稅款對嗎?
您好,是的,要補交的,下月就少交,