你好,是的,最好是分開。

老師,請教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單有三個(gè)商品明細(xì),開的進(jìn)項(xiàng)票只對應(yīng)報(bào)關(guān)單的一個(gè)商品,我申報(bào)的時(shí)候也是只申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進(jìn)項(xiàng)金額:6132.74,稅額:797.26 報(bào)關(guān)單對應(yīng)的商品是:6921.71金額 我申報(bào)的時(shí)候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時(shí)候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀
老師您好!我們有個(gè)客戶,做進(jìn)出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對應(yīng)不上,又來要求我們沖紅重開,對方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對嗎?
老師我想問下賣貨給某某客戶,首先簽合同包括需要的商品名稱明細(xì),然后客戶下單會把需要的商品發(fā)過來,上面有些是合同里面的商品,有些是合同外的商品,然后銷售根據(jù)客戶發(fā)過來的商品下單,主要是開票明細(xì),合同外的商品不能開要改成合同內(nèi)的商品,把幾張單子從軟件里面導(dǎo)出來,有時(shí)候多得話會有上千個(gè)商品,一個(gè)一個(gè)核對跟之前合同里面的商品,老師有沒有什么簡便的方法,好的流程啊,請?jiān)敿?xì)解答下,有經(jīng)驗(yàn)的老師來解答下,謝謝!
老師我想問下賣貨給某某客戶,首先簽合同包括需要的商品名稱明細(xì),然后客戶下單會把需要的商品發(fā)過來,上面有些是合同里面的商品,有些是合同外的商品,然后銷售根據(jù)客戶發(fā)過來的商品下單,主要是開票明細(xì),合同外的商品不能開要改成合同內(nèi)的商品,把幾張單子從軟件里面導(dǎo)出來,有時(shí)候多得話會有上千個(gè)商品,一個(gè)一個(gè)核對跟之前合同里面的商品,老師有沒有什么簡便的方法,好的流程啊,請?jiān)敿?xì)解答下,有經(jīng)驗(yàn)的老師來解答下,謝謝!
老師,下午好!請教您一下,關(guān)于出口相對應(yīng)的廠商開票問題,從廠商那里拿貨,既有內(nèi)銷又有外銷,那我們開票是不是要要求廠商分開開票比較好?怎樣才是正確的操作流程?謝謝!
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實(shí)行。


那對單位有要求嗎?是不是只要報(bào)關(guān)單上有的單位,我們選其中之一就好。謝謝!
你好,是的,你選擇一個(gè)就行
老師,我們公司是商貿(mào)公司,然后有時(shí)候會涉及委外派單,那請問我們出口對應(yīng)的廠商是胚布廠商還是委外廠商,如何確定相對應(yīng)的廠商幫忙開相對應(yīng)的稅票,確保一對一一致。符合規(guī)范的做法是?謝謝!
你只需要看你是跟誰簽訂的合同,就是出口對應(yīng)的廠商
跟胚布有簽合同,跟委外也有簽合同。這個(gè)我要如何區(qū)分,剛剛草狗就針對這個(gè)問題,說如果是這樣我們應(yīng)該要求誰?是否兩家都要要求這樣處理?請問正確的做法應(yīng)該是怎樣的?謝謝!
你好,這2個(gè)都是需要的。他們都幫你加工了。
所以如果退稅或者不退稅,其實(shí)都要將這部分分內(nèi)外銷是嗎?委外部分不可以視同內(nèi)銷處理是嗎?謝謝老師
你好,委外加工,對于你們來說是進(jìn)項(xiàng)。 不是銷售了
我明白,我意思是委外那部分的稅額,我也要按出口的來處理,不能抵扣還是可以抵扣增值稅?我的理解是,如果視同外銷,這部分要么退稅,要么不申請退稅計(jì)入成本處理。如果視同內(nèi)銷就可以抵扣增值稅處理,不知道這樣我理解是否正確。謝謝!
你好,是的,你的理解沒問題是對的。
規(guī)范的情況下,那像我們這種情況,請問是視同外銷還是內(nèi)銷列?謝謝!
你這個(gè)本身有一部分內(nèi)銷,有一部分外銷啊。
這個(gè)既有內(nèi)銷又有外銷。而不是全部視同內(nèi)銷,也不是全部視同外銷。
哦,所以就是根據(jù)實(shí)際用途來確定是內(nèi)銷還是外銷。如果是內(nèi)銷就直接抵扣,如果用于出口就要單獨(dú)開票了。是嗎?謝謝老師
你好,對的,就是這樣子的。