你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)收賬款—張三 貸:應(yīng)收賬款—李四
各位老師,大家早上好,我是新接的賬,應(yīng)收應(yīng)付很亂,公司賬戶上付給供應(yīng)商的款是打出去了6萬,名字叫張婷婷,結(jié)果沒有掛這個人的應(yīng)付款,然后科目余額表里有一個朱霞霞的預(yù)付款6萬多,這兩個人是同一個人,那么我怎么做賬務(wù)處理呢,才能把朱霞霞的6萬多預(yù)付給下賬,顯示給張婷婷付款了呢,請老師教一下,謝謝
老師,早上好!請教一個問題,就是我公司與客戶達(dá)成一家人合作模式,在客戶地塊建倉庫,我司出資150萬左右助客戶建倉庫,方式是減應(yīng)收貨款,分三次核減,,然后客戶倉庫建成后給我司十年倉庫使用權(quán),像這種模式應(yīng)該注意什么?怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理才是合規(guī)合法的方式,請單老師指導(dǎo),謝謝!
老師,您好!請教一個問題,我司是一般納稅人,收到了客戶給的一張銀行承兌匯票,請問該怎么用呢(如何收款+賬務(wù)處理是怎樣的)?謝謝
老師,公司2017年成立,當(dāng)時是兩個人合伙的 各投了25萬;注冊資金共計50萬;2018年朱某加入投資,第一筆投次賬上顯示是貨款20萬;第二筆5萬也寫的是貨款,對方戶名寫的公司名稱(實際是朱某投的);現(xiàn)在需要調(diào)整,請問怎么處理?具體賬務(wù)怎么做?謝謝老師。
老師您好!去年憑證做了支張三一筆費用2000,發(fā)票沒到也沒掛張三其他應(yīng)收款,直接借方管理費貸銀行存款,今年1月份發(fā)票才到,而且發(fā)票和其李四的在一張發(fā)票上面5000元,去年掛的李四其他應(yīng)收款3000,賬務(wù)手續(xù)咋樣處理呢
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
謝謝老師!可以這樣修改嗎?把正確的客戶名稱寫上對吧,修改憑證做在第二年對嗎?
是針對上面的回復(fù),還有什么疑問嗎
是的,是針對上面的問題
你好,沒有看到你是如何修改的啊
老師,我把修改前后分錄寫一下,請您幫我檢查哈。 錯誤分錄:借:應(yīng)收票據(jù)80萬 貨:應(yīng)收賬款—翔宇貿(mào)易公司40萬 應(yīng)收賬款—銘寧貿(mào)易公司40萬 現(xiàn)在修改錯誤分錄 借;應(yīng)收票據(jù)80萬 貨:應(yīng)收賬款—翔宇貿(mào)易公司40萬 應(yīng)收賬款—永龍貿(mào)易公司40萬 對嗎?謝謝老師!
你好,如果之前貸方:應(yīng)收賬款—銘寧貿(mào)易公司是錯誤的,正確的是永龍貿(mào)易,那這樣調(diào)整是正確的