你好,這個只能開紅字發(fā)票沖減了。
請問老師,建筑企業(yè)承接政府etc工程,簡易計稅,工程承包范圍為辦公設(shè)備、材料采購等,辦公設(shè)備包括甲方所需要的電腦,廚房用具及所需器械工作服等等,收到此類發(fā)票,能不能計入工程施工后結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)算時開具建筑服務(wù)發(fā)票
收到紅字增值說專用發(fā)票,發(fā)現(xiàn)購貨方信息不全,而且打印出格子了,沒有垮月,現(xiàn)在要作廢重開,之前的紅字信息表還能用嗎,需要重新開具紅字信息表嘛?
請問老師,我們欠一家材料商貨款,對方起訴強(qiáng)制執(zhí)行,但是執(zhí)行款除了尾款外還有一部分違約金,延期付款利息等費(fèi)用?是不是有一個稅務(wù)政策,這部分額外的支出也是可以要求對方開具發(fā)票的?但是對方是材料商,違約金部分能要求人家開材料發(fā)票嗎?應(yīng)該開哪種發(fā)票合適?
老師你好,就是我們做旅游景點(diǎn)零星維修項(xiàng)目,師傅在干活的過程中會購買一些零星材料,有的開的是收據(jù),有的就是轉(zhuǎn)賬記錄,由公司報銷!比如換個燈泡啊,換幾個水龍頭等等!那因?yàn)槭論?jù)和轉(zhuǎn)賬記錄都不能做賬嘛,不能稅前扣除就想按他作為工人的頭根據(jù)報銷金額統(tǒng)一開張發(fā)票進(jìn)來,那這個開票內(nèi)容可以直接開工程服務(wù)嗎?
開具的火攻材料爆破等發(fā)票不能垮期作廢嘛
老師的公司為個體戶,由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報表,重新去補(bǔ)增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額,因?yàn)闆]有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設(shè)計服務(wù)業(yè),他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時候是填服務(wù)類,不填貨物及勞務(wù)列
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費(fèi)用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D