對(duì)的,是的,加外稅一塊兒開(kāi)發(fā)票都開(kāi)材料費(fèi)的。
問(wèn)題一:老師我想問(wèn)一下房租合同如果因?yàn)橹Ц队馄谥Ц督o對(duì)方的違約金對(duì)方也是需要給我們開(kāi)發(fā)票的對(duì)嗎?開(kāi)的類(lèi)目也是和給我們開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票開(kāi)到一起,一樣的類(lèi)目,專(zhuān)票的話我們也是可以正常抵扣對(duì)吧? 問(wèn)題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對(duì)方也需要給我們開(kāi)發(fā)票,開(kāi)的類(lèi)目也是和租賃費(fèi)金額加在一起開(kāi),進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣對(duì)嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費(fèi)用-房租租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款對(duì)嗎? 問(wèn)題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對(duì)方上社保,對(duì)方需要給我們開(kāi)發(fā)票,我們需要給他代繳個(gè)人所得稅,就是屬于勞務(wù)合同類(lèi)型啦對(duì)嗎?
老師你好,電商裝修材料地板款當(dāng)月支付地板款,也是當(dāng)月收到對(duì)方開(kāi)的普通發(fā)票22828元,銀行支付了22800元 那還有28元只能用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 ,裝修款都是要入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那這兩個(gè)分錄要怎么做,能說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)嗎?一般納稅人 外賬
老師 請(qǐng)問(wèn)下我們因欠供貨商部分鋼材款后來(lái)通過(guò)法院執(zhí)行了按月利率2%的利息 但是法院判決書(shū)上寫(xiě)的這部分利息叫違約金 請(qǐng)問(wèn)我可以要求對(duì)方對(duì)這部分違約金要求開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎
老師,我們訂單金額 800 專(zhuān)票,因?yàn)閷?duì)方原因,對(duì)方承擔(dān) 300 元補(bǔ)償,但是開(kāi)票金額還是開(kāi) 800 元,發(fā)貨數(shù)量不變,單價(jià)不變的情況下,這個(gè) 300 元在專(zhuān)票上怎么開(kāi)票? 你好,1,一般地,銷(xiāo)售貨物或提供增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并計(jì)入銷(xiāo)售收入; 2,提供服務(wù)性業(yè)務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開(kāi)具服務(wù)業(yè)發(fā)票,并計(jì)入營(yíng)業(yè)收入; 3,因資金往來(lái)而收取的違約金,應(yīng)開(kāi)具服務(wù)業(yè)發(fā)票,按金融保險(xiǎn)業(yè)計(jì)征營(yíng)業(yè)稅. 像第一種情況,我們應(yīng)該專(zhuān)用發(fā)票上的名稱(chēng)寫(xiě)什么? 是因?yàn)閷?duì)方變更合同數(shù)量,造成我們?cè)牧蠐p失了,相當(dāng)于合同違約金吧 是因?yàn)閷?duì)方變更合同數(shù)量,造成我們?cè)牧蠐p失了,相當(dāng)于合同違約金吧?專(zhuān)票能開(kāi)嗎? 也是在合同履行過(guò)程中發(fā)生了我們?cè)牧系膿p失,可以開(kāi)發(fā)票模具費(fèi)?或著勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師。我這里一般納稅人,我們現(xiàn)在向個(gè)人支付了水管安裝費(fèi),沒(méi)有全額支付等于預(yù)付部分款項(xiàng),后期他提供發(fā)票可能會(huì)讓向他出售材料的個(gè)體戶或者公司給我們出具材料費(fèi)發(fā)票。然后機(jī)械租賃和人工也是答應(yīng)要開(kāi)的,找的不知哪個(gè)公司,但這還沒(méi)收到任何發(fā)票。我現(xiàn)在放到預(yù)付賬款里面是不是不對(duì)。預(yù)付賬款應(yīng)該是公司對(duì)公司不能是個(gè)人??
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。