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小規(guī)模 銷售收入產(chǎn)品 ,貸方余額應交稅費用數(shù),怎么寫分錄,季度不超過30萬

2025-07-11 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-11 14:43

如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 ?

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快賬用戶5899 追問 2025-07-11 14:48

我開始是這樣想的 用的是應交稅費-應交增值稅

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:52

可以的,還是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費減免

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快賬用戶5899 追問 2025-07-11 14:53

還有一個情況,銷售收入收到錢,還沒有開票給客戶,要計收入嗎?分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:56

未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入?–已開票 ?

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快賬用戶5899 追問 2025-07-11 14:58

哪這樣成本怎么做結(jié)賬

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快賬用戶5899 追問 2025-07-11 14:58

能不能做預收入賬

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快賬用戶5899 追問 2025-07-11 14:59

因為還確定銷售商品型號,無法結(jié)賬成本

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:02

沒有發(fā)貨就做預收入賬

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快賬用戶5899 追問 2025-07-11 15:03

分錄怎么做

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快賬用戶5899 追問 2025-07-11 15:03

收入到賬了

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:05

借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 ???????應交稅費-應交增值稅

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快賬用戶5899 追問 2025-07-11 15:07

我們到時候開發(fā)票給客戶要怎么做,稅務局系統(tǒng)報稅這個收入要不加上,還是不需要

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:08

收款 借:銀行存款 貸:預收賬款 以后開票 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 ???????應交稅費-應交增值稅

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快賬用戶5899 追問 2025-07-11 15:13

這樣的話這個月這個收入可以不用報稅對吧

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:24

是的,沒有收入就0申報

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快賬用戶5899 追問 2025-07-11 15:31

預收是不用申報收入,開票后在報

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:35

是的,就是那個意思的

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如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 ?
2025-07-11
對的 不交稅借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入
2021-04-22
你哈,同學, 借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2024-04-02
小規(guī)模企業(yè)季度銷售額確實在30萬以下可免征增值稅。對于應交稅費-應交增值稅科目有貸方余額的情況,月末通常無需專門處理,因為余額可能反映了已預繳或未抵扣的稅額。若無特殊情況,保持現(xiàn)狀即可。如有預繳稅款需要沖回或已抵扣稅額需調(diào)整,再根據(jù)具體操作寫相應分錄。
2024-09-11
您好,那就不需要做應交稅費的分錄了
2023-04-10
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