如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 ?
老師,請問小規(guī)模納稅人每月有銷售業(yè)務,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金——應交增值稅 如果季度不含稅銷售額超過30萬,季度末增值稅應該怎么做分錄?
老師你好,小規(guī)模納稅人,每月開票的銷售額借銀行存款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅 如果季度沒有超過30萬,就不用交稅,會計分錄如何做,如果超過30萬要交稅,會計分錄如何做,謝謝
小規(guī)模第一季度開的普通發(fā)票未超過30萬,請問應交稅費貸方余額三月底怎么做分錄?
小規(guī)模季度銷售額沒超過30萬,登記收入記賬憑證時,關(guān)于增值稅部分會計分錄怎么寫?
小規(guī)模企業(yè)季度不含稅銷售額小于30萬免稅對不?那想問下如果平時做賬貸方:應交稅費-應交增值稅 科目有余額月底怎么處理怎么寫分錄?
物流公司,購買配件,咋入賬
因公出差吃飯在地攤或者沒有可開票的小店,能用收據(jù)做憑證嗎?
老師,公司向網(wǎng)上微眾銀行借款需要交印花稅嗎
這是生產(chǎn)軟件企業(yè)的嗎還是說服務型公司也可以銷售軟件嗎
老師社保是正常交的,但是發(fā)工資的時候多了一分錢怎么調(diào)???直接把工資調(diào)高一分嗎?
老師,您好!我想咨詢一下企業(yè)貸款50萬元,年利率為3%,貸款七年,等額本息每年每月需要還多少錢?
老師你好,小企業(yè)規(guī)模納稅人,一個季度銷售額超過了30萬,按照全額來計算增值稅和附加嗎 ,比如二季度含稅銷售額是50萬,應繳納增值稅=50/1.01*0.01,附加稅=(50/1.01*0.01)*0.1,是這樣的吧。那銷項稅額應該做什么樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢。
老師,財務報表中收入10000,成本8000,營業(yè)外支出500,利潤總額1500,填寫企業(yè)所得稅季報的時候,利潤總額那里是填寫1500嗎,營業(yè)外支出的500需要剔除出來嗎?
老師,公司為小規(guī)模納稅人。嗯領(lǐng)導領(lǐng)職工在酒店吃了一頓飯飯費為793,請問入到管理費用福利費里應付職工福利費還是找管理費用招待費
老師,現(xiàn)金流量表在季度報上填不上數(shù)據(jù)怎么辦?
我開始是這樣想的 用的是應交稅費-應交增值稅
可以的,還是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費減免
還有一個情況,銷售收入收到錢,還沒有開票給客戶,要計收入嗎?分錄怎么做?
未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入?–已開票 ?
哪這樣成本怎么做結(jié)賬
能不能做預收入賬
因為還確定銷售商品型號,無法結(jié)賬成本
沒有發(fā)貨就做預收入賬
分錄怎么做
收入到賬了
借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 ???????應交稅費-應交增值稅
我們到時候開發(fā)票給客戶要怎么做,稅務局系統(tǒng)報稅這個收入要不加上,還是不需要
收款 借:銀行存款 貸:預收賬款 以后開票 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 ???????應交稅費-應交增值稅
這樣的話這個月這個收入可以不用報稅對吧
是的,沒有收入就0申報
預收是不用申報收入,開票后在報
是的,就是那個意思的