附加稅是5% 或者是6% 不需要結(jié)轉(zhuǎn),直接做支付的就行
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅,附加稅是季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅,假如這個(gè)季度銷(xiāo)售了40萬(wàn),增值稅免了,而附加稅是根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅作計(jì)稅依據(jù)的,所以也免稅嗎?還是根據(jù)課件講的超過(guò)30萬(wàn)減半征收,假如增值稅發(fā)票上稅額是4000,附加稅是4000×7%×50%嗎?麻煩老師了
1、自2021年4月1日起,小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超 過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn)元的)免征增值稅 2、針對(duì)小規(guī)模納稅人、一般納稅人 [財(cái)稅2016年12號(hào)] 按月納稅的月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季度納稅的季度銷(xiāo)售額或營(yíng)額不超過(guò)30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加。地方教育附加、水利建設(shè)基金 老師這兩個(gè)政策有什么區(qū)別呢
優(yōu)惠一:小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元(季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元)的,免征增值稅,不如季度29萬(wàn)含稅 分錄 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅29/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費(fèi) 29/1.01*0.01 貸 營(yíng)業(yè)外收入 0 優(yōu)惠二:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收增值稅。比如69萬(wàn) 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 69/1.01 應(yīng)交稅費(fèi) 69/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費(fèi)69/1.01*0.01 貸 營(yíng)業(yè)外收入 這兩個(gè)方案 分錄和金額都對(duì)嗎?
你好老師3個(gè)問(wèn)題, 月納稅銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元(季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。 1、 這個(gè)納稅義務(wù)人是包含小規(guī)模和一般納稅人對(duì)嗎? 2、 如果3月份銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn) ,1-3月份季度超過(guò)30萬(wàn)了 ,那三月份交不交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加? 3、這個(gè)優(yōu)惠政策延續(xù)到什么時(shí)候?
老師你好,小企業(yè)規(guī)模納稅人,一個(gè)季度銷(xiāo)售額超過(guò)了30萬(wàn),按照全額來(lái)計(jì)算增值稅和附加嗎 ,比如二季度含稅銷(xiāo)售額是50萬(wàn),應(yīng)繳納增值稅=50/1.01*0.01,附加稅=(50/1.01*0.01)*0.1,是這樣的吧。那銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)該做什么樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢。
甲公司2×22年初向100名管理人員每人授予5000份的股票期權(quán),約定自2×22年1月1日起,這些管理人員連續(xù)服務(wù)3年,即可以每股5元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)5000股甲公司股票。2× 22年,有4名管理人員離職,預(yù)計(jì)未來(lái)2年將有6名管理人員離職。2×23年,又有5名管理人員離職,預(yù)計(jì)未來(lái)1年將有1名管理人員離職。該項(xiàng)股票期權(quán)授予日的公允價(jià)值為每股6元。2×23年初,甲公司將該股票期權(quán)在授予日的公允價(jià)值修改為每股8元。不考慮其他因素,甲公司2023年會(huì)計(jì)分錄?
老師,研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)有兩個(gè)階段,研究和開(kāi)發(fā),研究階段的費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?還是指開(kāi)發(fā)階段未形成無(wú)形資產(chǎn)的部分加計(jì)扣除?
紅沖2022年的免稅發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅不讓申報(bào)怎么辦
老師,C 選項(xiàng)不是管理層的責(zé)任么?基本內(nèi)容中管理人的責(zé)任有哪些?
老師我這個(gè)是不是不應(yīng)該點(diǎn)確認(rèn)呀,點(diǎn)完確認(rèn)是不是就需要每個(gè)季度需要報(bào)稅了
老師,公司有一個(gè)個(gè)體戶,老板娘是法人,是用法人的手機(jī)號(hào)和身份證信息登陸自然人電子稅務(wù)局申報(bào)嗎?這個(gè)是個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)嗎?
老師,一般納稅人的印花稅是不含稅收入加不含稅進(jìn)項(xiàng)嗎
5月份發(fā)四月份工資,但是4月份沒(méi)有計(jì)提工資,需要在五月份計(jì)提一下嗎
老師,我們是小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司22年買(mǎi)了一個(gè)銀行理財(cái),屬于非保本的,贖回后一次性收回本金及收益,現(xiàn)在贖回理財(cái)后收入及企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
稅金滯納金如何記賬,營(yíng)業(yè)外支出嗎
您的意思是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷(xiāo)) 貸:銀行存款 是這樣的嗎。
這點(diǎn)和一般納稅人處理不同嗎。
對(duì)的是的不一樣,一般納稅人都需要結(jié)轉(zhuǎn) 他不需要