您好,是的,就是你說的這樣的
老師,去年的帳是以前的會計做的,財務(wù)報表上應(yīng)收應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),今年上一季度財務(wù)報表我把應(yīng)收應(yīng)付負(fù)數(shù)重分類了,分到預(yù)收預(yù)付,這樣和她去年底的資產(chǎn)負(fù)債合計數(shù)據(jù)不一支,這樣申報可以的嗎?
老師,你好!請教一下,我半路從代理記賬公司接賬,期初科目余額錄入沒什么東西,有一個“應(yīng)付賬款”科目貸方余額,業(yè)務(wù)是“預(yù)付賬款”用的多,所以我能直接錄在預(yù)付的貸方嗎?這樣就是“負(fù)數(shù)”體現(xiàn),可以這樣操作嗎?還是最好不要有負(fù)數(shù)出現(xiàn)???
老師,我一季度的財務(wù)報表的應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行了重分類,財務(wù)報表上就有預(yù)收和預(yù)付了,二季度不進(jìn)行重分類,只用應(yīng)收應(yīng)付,出現(xiàn)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)可以嗎
老師請問一下 我往年的 收到貨無票入庫的 分錄做的是 借庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 、沖紅之后確認(rèn) 才貸的 預(yù)付賬款?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 科目余額 應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況、現(xiàn)在改過來了 直接用預(yù)付賬款 稅務(wù)已經(jīng)申報的 用不用 重新改過來、
老師請教一下應(yīng)付賬款余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)我想重分類到預(yù)付帳款,我就在財務(wù)軟件重分類模塊進(jìn)行操作嗎,
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師我沒用過,余額自動調(diào)到預(yù)付帳款對嗎,我也不用做分錄對吧
是的, 是的,不用做分錄
老師好的,謝謝
我明天試一下
好的,你明天試下,不懂的再問我
老師會操作了,謝謝
好的,好的,會了就好