您好,答案沒(méi)有重分類(lèi)不對(duì),咱也不對(duì),應(yīng)交稅費(fèi)是0,其他流動(dòng)資產(chǎn)是13000
老師,我看我做的跟答案做的一樣啊,哪里錯(cuò)了
老師你好,我這是哪里算錯(cuò)了,怎么算的跟答案不一樣
請(qǐng)問(wèn)老師我的方程哪里出錯(cuò)了呢答案是18000
老師,這個(gè)題我EBIT解了好幾次都跟答案對(duì)不上,是哪里出錯(cuò)了?
老師,我算出來(lái)的答案是111,我的計(jì)算過(guò)程哪里出錯(cuò)了
Exw出口方式,貨代問(wèn)雜費(fèi)按多少申報(bào)? 這個(gè)怎么看
客戶(hù)問(wèn) 個(gè)稅添加那個(gè)人員信息 員工電話(huà)可以隨便寫(xiě)不?
老師一般納稅人,資產(chǎn)總額不超5千萬(wàn),每月大約怎么來(lái)控制收入,成本,費(fèi)用呢?怎么倒退計(jì)算呢?
之前在稅務(wù)局備案的基本戶(hù),我們現(xiàn)在更換銀行了。那些基本賬戶(hù)跟退稅收款賬戶(hù)可以更改嗎?
工作臺(tái)1950元,工作臺(tái)架子是490,工作臺(tái)靜電皮是160元,這些是我們的工程部使用請(qǐng)問(wèn)是進(jìn)研發(fā)費(fèi)用,還是固定資產(chǎn)
公司名下沒(méi)車(chē):報(bào)銷(xiāo)燃油費(fèi)是否符合標(biāo)準(zhǔn)
報(bào)關(guān)單中客戶(hù)是美國(guó)的,但貨物送達(dá)地址是澳大利亞的,,那報(bào)關(guān)單中的貿(mào)易國(guó)跟抵運(yùn)國(guó)填什么
老師,算增值稅的稅負(fù),是不是要把免稅的(比如蔬菜、肉等)的銷(xiāo)售收入也算上呀?
焊工證復(fù)審開(kāi)具的發(fā)票是*鑒證咨詢(xún)服務(wù)*培訓(xùn)咨詢(xún) 服務(wù)費(fèi)可以嗎?
其他應(yīng)收款-社保掛賬,余額是負(fù)數(shù),現(xiàn)在想做平,怎么處理呢
為什么呀?老師 可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎,小白一枚
您好,重分類(lèi)咱會(huì)的,我就不啰嗦了,負(fù)債 表是根據(jù)科目余額表填的,應(yīng)交稅費(fèi)在期末的金額就是借方13000,那就只列13000的其他流動(dòng)資產(chǎn)
進(jìn)項(xiàng)是26000,銷(xiāo)項(xiàng)13000,進(jìn)項(xiàng)抵消項(xiàng)不是13000嗎 應(yīng)交稅費(fèi)
重分類(lèi)我也不太會(huì)
對(duì)對(duì),期末 就只列示這個(gè)金額了嘛,不能再寫(xiě)26000和13000
為什么應(yīng)交稅費(fèi)要放在其他流動(dòng)資產(chǎn)?
您好,現(xiàn)在是留抵稅,這是資產(chǎn)嘛,這樣能理解么
老師,不能理解啊
哦哦,好的,留抵稅是不是我們的資產(chǎn),以后能抵是不是,不是負(fù)債,不用上交的對(duì)不對(duì)
我查了一下? 其他流動(dòng)資產(chǎn)? 大概搞懂了。首先:進(jìn)項(xiàng)抵銷(xiāo)項(xiàng)26000-13000=13000? 那么13000就是留抵稅。應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)抵完所以為0。那么留抵稅屬于資產(chǎn)類(lèi),且在其他流動(dòng)資產(chǎn)類(lèi)別。所以資產(chǎn)負(fù)債表:其他流動(dòng)資產(chǎn)13000,應(yīng)交稅費(fèi)為0
對(duì)對(duì),你好厲害,總結(jié)得到位