您好,最好是寫本來的,因為這個有時稅務(wù)局會打電話的
個稅填寫人員入職信息哪天來的,可以隨便寫嗎?上個會計走了,也沒和我說,我只有身份證
自然人扣繳義務(wù)人客戶端,個稅系統(tǒng),員工信息,員工地址電話不錄可以的嗎?
2月接賬 我現(xiàn)在自己電腦上能添加員工信息嗎?添加了我不報個稅 還是讓之前的代賬在她電腦上報個稅 那么我現(xiàn)在添加人員信息有影響嗎
老師,公司在9.26成立,我在10.21到公司那天就已在個稅扣繳端添加自己為報稅員了,10月底又添加了其他員工的信息,但沒添加法人的信息,現(xiàn)在11月報10月的稅,0申報的時候,我是不是要把所有員工信息改為非正常信息,再添加法人信息,最后去生成0工資記錄,0申報?
問一下,我這邊有個個體戶需要做員工工資,之前沒有做過,昨天把這一稅種加上了,稅種已經(jīng)添加完了,人員信息也已經(jīng)添加上了,為什么員工個人看不到信息呢,是什么原因呢
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
因為已經(jīng)申報了,今天客戶發(fā)來5-6月的銀行回單和流水我是做賬在5-6月,還是做賬在7月?。?
這個可以更正的,你有時間更正下就可以,直接做到7月
你是說我做賬到5~6月去稅務(wù)系統(tǒng)更正財報表? 還是說直接做在7月,做在7月份也要更正嗎?
我說的是個稅員工電話,可以更正
你5到6月的流水直接做到7月就可以
好滴 謝謝~
不客氣,很高興幫你