沒有發(fā)票也的有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,稅率按1%
小規(guī)模物業(yè)公司收到車位費(fèi)360元,其中120元是預(yù)收的,收款360元已開發(fā)票,計(jì)算應(yīng)交增值稅,按發(fā)票來計(jì)算。 因?yàn)檫@里的增值稅是按開票計(jì)算,那增值稅申報(bào)是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào),還是開票金額申報(bào)。 借:銀行存款 360 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 297.03 預(yù)收賬款 59.41 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅 3.56
老師,小規(guī)模公司(六月)季度開的25萬的發(fā)票,借 應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是七月沒有沖減應(yīng)交稅費(fèi)怎么辦
老師,小規(guī)模納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的增值稅你記到那個(gè),我看網(wǎng)上都記到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 但是我這個(gè)應(yīng)交增值稅還有下級(jí)科目。
自然獨(dú)資企業(yè)藝術(shù)培訓(xùn),小規(guī)模的,收到的學(xué)費(fèi)記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒有發(fā)票也的有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅么?稅局按多少算
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
買的書本費(fèi)記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以吧,不用記入到庫(kù)存商品,等著后面發(fā)給學(xué)生在做業(yè)務(wù)成本?
買的書本費(fèi)記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以。