那么直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人。用友T+做賬,目前應(yīng)交稅費(fèi)科目下二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅選擇不了,必須選擇到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目。但是我們是小規(guī)模,不需要區(qū)分進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)。怎么記?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)具專用發(fā)票, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 稅費(fèi)是不是記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,不用按銷項(xiàng)稅額來(lái)記吧
老師麻煩看下我這張圖中小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅分錄的處理,最后年底應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目,小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額,是不是對(duì)沖就可以
支付增值稅,借方應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,但我們公司的賬上沒(méi)有單獨(dú)的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,全部都有三級(jí)科目,我應(yīng)該記到那個(gè)科目啊?
老師,小規(guī)模納稅人銷售貨物記賬時(shí),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目應(yīng)該是未交增值稅嗎?
老師 職工福利費(fèi)按已發(fā)工資計(jì)提 還是按計(jì)提的工資計(jì)提
現(xiàn)在利潤(rùn)4萬(wàn),下半年不開(kāi)票,那扣除60000,怎么填
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)公允價(jià)值變動(dòng)損益和公允價(jià)值變動(dòng)收益有什么區(qū)別?利潤(rùn)表上的是公允價(jià)值變動(dòng)收益
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
老師,您好~想咨詢下,企業(yè)銷售額,由于某些特殊原因,超過(guò)了500萬(wàn)元,稅務(wù)會(huì)強(qiáng)制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎?這個(gè)目前公司不想變更,一般納稅人檢查太嚴(yán)格了~
支付社保費(fèi)13358.24元,其中只有一個(gè)人的個(gè)人部分470元是員工承擔(dān),其它全是公司承擔(dān),怎么做分錄
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào),申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,為什么提示這個(gè)申報(bào)不了
自己車高速過(guò)路費(fèi),在哪里開(kāi)發(fā)票
老師,工資計(jì)提發(fā)放分錄怎么做,計(jì)提的時(shí)候是只計(jì)提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購(gòu)入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬?記庫(kù)存商品還是直接記成本?核算時(shí)是按客戶項(xiàng)目來(lái)分別核算的
然后季度末,看超沒(méi)超在結(jié)轉(zhuǎn)唄
不管是否超,平時(shí)都要價(jià)稅分離,
我沒(méi)明白我看網(wǎng)上都是教的記錄到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 完事了 但是正常應(yīng)交增值稅下都有下級(jí)科目
我的意思是說(shuō),您平時(shí)做增值稅直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就行,交稅不交稅都是那個(gè)科目