你好,這個已經(jīng)是抵減了。
2022年開出去的銷項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在退回來需要重新開具,那退回來這個發(fā)票還可以紅沖嘛?現(xiàn)在是2023年了可以紅沖嘛?
老師,就是我們和客戶發(fā)生了品質(zhì)問題需要退貨,把之前的稅控票退回做紅沖,可是現(xiàn)在我們已經(jīng)是開數(shù)電發(fā)票了,請問這個紅字要怎么弄呢
老師,我發(fā)現(xiàn)10月份開的一份發(fā)票作廢未成功,現(xiàn)在需要繳納這份發(fā)票增值稅,有沒有什么補(bǔ)救的辦法?這個月紅沖嗎?但是不確定會不會開票了。如果紅沖是不是涉及到需要退稅?
老師好,公司前面的教培業(yè)務(wù)收入,今年解約時(shí),需要退回給對方課時(shí)費(fèi)幾萬,這個發(fā)票在22年開的,錢也在22年收到了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,錢也在退給對方。但是退回金額是發(fā)票金額的一部分,就是要紅沖一部分錢。。這個怎么紅沖?如果對方已認(rèn)證了,那對方開紅字信息表,我們紅沖就好了,是不
24年12月計(jì)提的費(fèi)用,在25年匯算結(jié)束后依舊無法取得相應(yīng)發(fā)票,匯算時(shí)所得稅申報(bào)調(diào)增后,賬上需不需要把這個計(jì)提的紅沖掉?還是就這樣放著?麻煩老師解答下
小型微利企業(yè)2.5%的所得稅優(yōu)惠政策到什么時(shí)候
我6月是小規(guī)模納稅人,7月要轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月有部分銷售收入發(fā)票需要在7月補(bǔ)開,我是先補(bǔ)開3個點(diǎn)的發(fā)票過后再轉(zhuǎn)一般納稅人嗎
我們?yōu)閷Ψ絾挝惶峁z測服務(wù),對方單位要求我們支付2000元的條幅費(fèi),請問老師,這2000元是從檢測費(fèi)里面直接扣合適,還是我們單獨(dú)付給對方2000元合適?(合同里面沒有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關(guān)于年金現(xiàn)值的計(jì)算,考試時(shí)候會有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購買價(jià)款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對應(yīng)答案?
采購沒有裝輪胎的小卡車,沒有上牌,也沒有國內(nèi)標(biāo)識,也沒有國內(nèi)生產(chǎn)車架號,是打的國外車架號,我們幫著裝了輪胎,供應(yīng)商開票來的的機(jī)動車小卡車,我們開出去的是場地內(nèi)運(yùn)輸車,是不是開的不對,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師請問下公司5月份時(shí)銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報(bào)了無票收入,那么用這個二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應(yīng)收款-某某個人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-銷項(xiàng)稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請老師指導(dǎo)
請教,接受的發(fā)票,對方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實(shí)收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
7月開出去的票,比要紅沖的少
這樣的算不算留抵呢,是體現(xiàn)在留抵那行嗎
要是有出口退稅,能直接抵用嗎
是的,這樣子算是留底的。