關(guān)鍵是那個(gè)計(jì)提的費(fèi)用是否需要支付,需要支付的就不需要做賬調(diào)整紅沖
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)下1.老板拿來(lái)2019年的發(fā)票要報(bào)銷,金額有點(diǎn)大,有五六萬(wàn)萬(wàn)了,這塊肯定得做賬報(bào)銷那應(yīng)該怎么處理?在今年2021年3月的賬務(wù)里計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對(duì)2019年進(jìn)行匯算清繳,那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對(duì)應(yīng)稅率的所得稅,現(xiàn)在計(jì)入以前年度損益調(diào)整后要對(duì)2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎?3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作?4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時(shí)這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購(gòu)買鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷售費(fèi)用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見(jiàn)備注欄備注了補(bǔ)去年10月發(fā)票字樣,這個(gè)得怎么處理?因?yàn)槲胰ツ瓴恢烙羞@張發(fā)票,也沒(méi)有計(jì)提,當(dāng)我看見(jiàn)這個(gè)備注后就把財(cái)務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個(gè)計(jì)提的分錄想著今年四月時(shí)候做賬沖減去年計(jì)提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒(méi)有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
老師,我們建筑行業(yè),給甲方提供純勞務(wù)服務(wù),那成本就是純?nèi)斯?。這樣真實(shí)業(yè)務(wù) 應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題吧? 另外還有一個(gè)問(wèn)題,24年計(jì)提了90萬(wàn)工資,實(shí)際發(fā)了30萬(wàn),還有60萬(wàn)未發(fā),預(yù)計(jì)25年1月再發(fā)50萬(wàn),也就是還有10萬(wàn)24年工資未付。這樣的情況下,我是否需要在24年年底的賬上紅沖掉多計(jì)提的工資,雖然我知道調(diào)表不調(diào)賬,但是應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬一直掛著10萬(wàn)在這里,怕跟以后的工資弄亂了 還是說(shuō),就把10萬(wàn)放那里,反正25年5月匯算前發(fā)完就行,但是就是不知道怎么跟25年工資區(qū)別開來(lái),付的哪些是24年,哪些是25年。怕以后注銷有問(wèn)題, 老師三個(gè)問(wèn)題,麻煩一一回復(fù)一下,謝謝老師
過(guò)了申報(bào)期,可以更正財(cái)務(wù)報(bào)表么?
老師請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有工會(huì)的,工會(huì)經(jīng)費(fèi)季報(bào)是3個(gè)月的工資加起來(lái)×2.5嗎?
老師 我們是煤炭行業(yè) 買煤炭篩選后銷售 進(jìn)價(jià)是212 經(jīng)過(guò)篩選后賣出單價(jià)是499 這個(gè)賬務(wù)上我要怎么處理
老師您好,用軟件記賬,用把銷售票據(jù)和費(fèi)用票據(jù),必須導(dǎo)到軟件里面嗎?謝謝老師
補(bǔ)繳以前年度的印花稅,分錄怎么寫
老師,我公司有巴巴亞馬遜等電商平臺(tái)的外貿(mào)銷售,最新出來(lái)的電商政策下,我們要做什么?
農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)買農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)怎么做分錄
老師,公司要做股權(quán)變更,原股東A公司轉(zhuǎn)讓給新B公司,像這種公司轉(zhuǎn)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么做呢?涉及哪些稅?
老師2025年1季度沒(méi)有收入用做賬嗎
有老師操作過(guò)出口退稅已申報(bào)并收到了退稅款,現(xiàn)在需要退回去的操作步驟嗎?
不需要支付的,就是純計(jì)提,領(lǐng)導(dǎo)本來(lái)以為今年能外面搞進(jìn)來(lái)票,結(jié)果搞不到
那這個(gè)是需要沖掉么?
那個(gè)是虛假計(jì)提的,需要沖
好的好的,那這個(gè)沖的話,我是原路反向沖減,還是借方?jīng)_預(yù)提,貸方增加未分配利潤(rùn)?
按后邊那個(gè)分錄做
好的,謝謝老師
不客氣,祝你周末愉快