你好,屬于差旅費更合適一些
請問老師。我們公司和外籍個人簽訂了技術咨詢服務合同。里面說了機票費用由我們承擔。他之前付的機票費以及給我們公司買的辦公用品費用能直接報銷到這個人的卡里么?謝謝。
老師好,請問一下,我是地產企業(yè),我公司和一個策劃公司簽了一份策劃合同,約定策劃公司來我公司辦事人員差旅費有我公司承擔,這個差旅費我能入差旅費稅前扣除嗎
老師,我們公司名下沒有車,租賃了另一個公司的小轎車用于公司日常外出辦事,合同里寫明了租賃期內所產生的車輛過路過橋費油費停車費修理費等費用由公司承擔,我公司A員工開著這輛車辦事回來,所產生的費用是不是應該報銷給A員工,并把錢打給這名員工
老師,我想問一下我們公司租用法人個人的車,簽訂了租賃合同,合同中約定車輛發(fā)生的保險費、車船稅、保養(yǎng)費和修車費,加油費,也由公司承擔,專票也是開的我們公司的名稱,這些費用都可以稅前扣除嗎?
老師,請問一下公司采購業(yè)務到外地進行詢價,需要其他公司的人員協同,其他公司人員產生的費用也由我公司承擔,可以一并計入差旅費嗎?
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數,還是單獨填二季度的數?
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經營超市現在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我公司是國有企業(yè),有差旅費報銷制度,這種費用是不是要按照我公司的差旅費報銷制度進行報銷
是的,需要走你們制度得報銷流程