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月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅簡化記賬借銷項稅金貸未交增值稅借未交增值稅貸進項稅金可以嗎

2025-07-10 08:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 08:14

你好,操作可以,最終結(jié)果是一樣的。

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你好,操作可以,最終結(jié)果是一樣的。
2025-07-10
你好,如果應(yīng)該繳納增值稅,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2025-01-12
同學,你好 分錄是對的
2025-02-14
同學你好 這個不對 應(yīng)該是進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2025-05-19
不用已交稅金的,你上面的就是正確的,這個已交稅金是當月繳納當月的。
2024-07-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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