同學(xué)你好是什么問題
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
我想問為何應(yīng)收賬款減值這里不用考慮當(dāng)期所得稅?
因稅法按“實(shí)際發(fā)生”扣壞賬,2×23年末計(jì)提時(shí),當(dāng)期所得稅已調(diào)增(稅法不認(rèn)可計(jì)提數(shù) )。2×24年補(bǔ)提是資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整,僅調(diào)整會(huì)計(jì)與稅法的暫時(shí)差異,所以不涉及當(dāng)期所得稅,只動(dòng)遞延所得稅 。
那老師的意思是,像預(yù)計(jì)負(fù)債那題,到下一年實(shí)際支付的時(shí)候,再?zèng)_減當(dāng)年所得稅?調(diào)減了?
但是當(dāng)年調(diào)增了,當(dāng)年不應(yīng)該計(jì)提所得稅嗎
當(dāng)年調(diào)增當(dāng)年計(jì)提