你只要勾選認(rèn)證了,他就會(huì)顯示已抵扣,不管你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還說沒有轉(zhuǎn)出
去年老板購買了黃金14W,前會(huì)計(jì)做了交易性金融資產(chǎn)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,老板拿去送禮了,現(xiàn)在調(diào)整為其他應(yīng)收,進(jìn)項(xiàng)就轉(zhuǎn)出,那還可以去認(rèn)證抵扣平臺(tái)抵扣把其他為認(rèn)證抵扣的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣,用來抵扣這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的么?
老師好,跨年發(fā)票對方因稅收編碼錯(cuò)誤重開,收到重開發(fā)票我怎么做賬?發(fā)票購買的貨物已出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣了。
老師好,購買方抵扣了前期的發(fā)票,購買方開紅字申請表,銷售額開具了紅字發(fā)票給購買方,那么購買方拿到這張紅字要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)發(fā)票在勾選平臺(tái) 看得到嗎
老板開了一張不能抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。為了避免增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)比對出問題。一定要先把這張發(fā)票抵扣掉,做賬以后然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
好吧 那這樣做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還會(huì)被查到嗎?
可以直接找對方直接作廢嗎?
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,查到也沒關(guān)系,因?yàn)槟銓?shí)際并沒有抵扣。
這樣嗎?好的謝謝
不用客氣,工作愉快。