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去年老板購買了黃金14W,前會計做了交易性金融資產(chǎn)抵扣了進項稅,老板拿去送禮了,現(xiàn)在調(diào)整為其他應(yīng)收,進項就轉(zhuǎn)出,那還可以去認證抵扣平臺抵扣把其他為認證抵扣的發(fā)票進項抵扣,用來抵扣這筆進項轉(zhuǎn)出的么?

2021-07-12 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-12 16:19

你好 這個就得轉(zhuǎn)出處理的。這個是招待費了 ;而且還得報個稅的哦

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快賬用戶2460 追問 2021-07-12 16:22

這個是怎么涉及到個稅了呢?那需要怎么處理才是完全的流程呢?這個發(fā)票是華潤商場開的,華潤的店鋪都是需要到這個華潤置業(yè)那邊開具發(fā)票,這個發(fā)票能入賬么?

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齊紅老師 解答 2021-07-12 16:28

?你好? ? ?你送那么多黃金給個人 就得報個稅的 。這個有20%個稅的;? ?

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快賬用戶2460 追問 2021-07-12 16:43

一下子就整不明白了,屬于公司的招待費,然后是應(yīng)收領(lǐng)導(dǎo)的,那讓這個領(lǐng)導(dǎo)把這筆錢轉(zhuǎn)回來不可以么?

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齊紅老師 解答 2021-07-12 16:50

?你好? ? ? ? ? 那你們 如果 領(lǐng)導(dǎo)來承擔(dān)這部分的話可以 。但是你 以公司名義去贈送就得涉及個稅的。??

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快賬用戶2460 追問 2021-07-12 16:52

不是的 ,是個人送的。只是說開這個票回去抵扣的,但是這個個人的是不可以抵扣的,所以我才要把這個進項轉(zhuǎn)出來。

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齊紅老師 解答 2021-07-12 16:57

?你好 那就別去抵扣哈。 算是個人的? 。不是公司的別入賬到公司??

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快賬用戶2460 追問 2021-07-12 16:57

嗯嗯,好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-07-12 17:04

沒事的; 希望能幫到你??

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你好 這個就得轉(zhuǎn)出處理的。這個是招待費了 ;而且還得報個稅的哦
2021-07-12
您好,應(yīng)當(dāng)做以前年度損益調(diào)整處理
2022-05-26
你好,不需要做賬務(wù)處理,你直接重分類就行,因為你帳上根本就沒有其他流動資產(chǎn)這個科目
2023-07-14
您好,可以的,就是把進項增值稅先入賬,未稅部分不入賬。12月就只入未稅部分,一個發(fā)票分2個月來入賬
2024-12-07
去年,做進項稅額進項,今年做進項稅額
2021-04-10
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