下午好親!已經(jīng)投入使用的辦公樓,為什么不入賬,還沒有驗收嗎親
本人是個會計,找了一份教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的會計工作 這個 機(jī)構(gòu)是2018年成立的,主要業(yè)務(wù)是做職業(yè)技能培訓(xùn)之類的培訓(xùn)。之前的賬務(wù)是由學(xué)校的老師做一個簡單的收入支出表,外帳那一塊是找的兼職代理辦的,現(xiàn)在公司需要建賬,規(guī)范到財務(wù)軟件中去處理。今天剛到職,什么完全不知道怎么處理 如何建賬,之前的收支如何做處理,是從我接受開始做嗎? 還有以前的賬怎么處理,這種教育機(jī)構(gòu)建賬需要那些科目。賬務(wù)如何處理,稅務(wù)處理流程等
您好,請問2020年的年末的財務(wù)報表進(jìn)行了虧損轉(zhuǎn)盈利的調(diào)整。進(jìn)行了如下操作:1.將利潤表中合伙人稅后酬金調(diào)減,故導(dǎo)致未分配利潤相應(yīng)增加。2.資產(chǎn)負(fù)債表中調(diào)增其他應(yīng)收款(基于把合伙人稅后酬金調(diào)整到其他應(yīng)收款)。以上操作只是調(diào)整報表沒有將2020年會計系統(tǒng)調(diào)整。2020年的會計系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬,會計系統(tǒng)2020年的期末數(shù)成為為2021年的期初數(shù)。所以現(xiàn)在的問題是:會計系統(tǒng)導(dǎo)出的2021年資產(chǎn)負(fù)債表幾項期初數(shù)與2020年調(diào)整后報表期末數(shù)不一致的情況??墒?,現(xiàn)在需要制作2021年半年度會計報表(此報表起初數(shù)要求沿用2020年盈利報表的期末數(shù),使其具有順延性。)該怎么操作?
某公司張某在從事出納工作期間編造各種理由先后利用15張現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金62.54萬元,且均未將上述款項記入現(xiàn)金日記賬,由此構(gòu)成貪污罪。具體手段如下: 1.隱匿8筆出口結(jié)匯收入,共計62.54萬元:將其體現(xiàn)的金額與其隱匿的收入相抵,使其23筆收支業(yè)務(wù)均未在銀行日記賬和銀行存款余額調(diào)節(jié)表中得到反映。 2.偽造11張銀行對賬單,將提現(xiàn)的整數(shù)金額改為帶尾數(shù)的金額,并將提現(xiàn)的銀行代碼“11”改成托收代碼“77”或外匯買類的代碼“17”。 要求:試分析該公司暴露出的財務(wù)管理漏洞及其形成的主要原因,并對該公司的會計制度設(shè)計給出建議。
在做一家軟件服務(wù)類企業(yè)的23年審計,客戶確認(rèn)收入的的依據(jù)是待項目完工后整體確認(rèn)相關(guān)項目收入。其中客戶說23年發(fā)生的成本中存在22年發(fā)生的,現(xiàn)取兩年毛利率都為40%將差額調(diào)整22年主營成本,并同時調(diào)增對應(yīng)的應(yīng)付賬款。同時將未完工的項目收入調(diào)整到預(yù)收賬款,同時將對應(yīng)的成本調(diào)整至存貨,此外將部分計入管理費(fèi)用的人員工資根據(jù)實際發(fā)生調(diào)整至主營業(yè)務(wù)成本和銷售費(fèi)用。以上是做出的相關(guān)調(diào)整,請問:調(diào)整后新增的存貨,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,審計這些科目時讓對方提供相關(guān)資料要有哪些,并怎么披露,我剛做不久,有些疑惑,還請教學(xué)一下。
2024年有一筆辦公費(fèi)普通發(fā)票100元已入賬,現(xiàn)稅務(wù)說對方未申報納稅費(fèi)用需要轉(zhuǎn)出,在所得稅匯算清繳中轉(zhuǎn)出,這筆在2025年需要做沖回100元辦公費(fèi)嗎?如需沖回具體會計科目怎么做?2024年的財務(wù)年報是不是也要調(diào)整
老師這個月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
福建福州實繳完成了,公示是什么時候
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
沒有驗收的,按暫估金額入賬。 借:固定資產(chǎn)-暫估 貸:在建工程