是的,可彌補(bǔ)以前虧損的
申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損沒有數(shù)據(jù)也自行填不了但是確實(shí)有虧損的怎么填這個(gè)利潤總額
老師,我這個(gè)季度的利潤總額是3000多塊,填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)跳出彌補(bǔ)以前年度虧損,跟利潤總額剛好相抵,但是我以前年度的虧損在上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)了,這是怎么回事
申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí)每個(gè)季度都盈利并且彌補(bǔ)了以前年度虧損,那么這個(gè)彌補(bǔ)的虧損數(shù)是每個(gè)季度彌補(bǔ)的數(shù)相加,還是是最后一個(gè)季度的累計(jì)數(shù)
老師,企業(yè)所得稅1季度申報(bào)時(shí)利潤總額6946.88,直接彌補(bǔ)了以前年度虧損6946.88,然后沒交所得稅對吧。 如果現(xiàn)在二季度利潤總額是3541.28,這不就是本年累計(jì)的利潤總額嗎?現(xiàn)在這個(gè)彌補(bǔ)虧損怎么填了?
老師,23年的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中所得稅21年是正數(shù),22年是負(fù)數(shù),23年是正數(shù),目前24年一季度利潤也是負(fù)數(shù),在申報(bào)一季度所得稅季報(bào)時(shí)不能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
老師,您好!請教您 企業(yè)所得稅需要計(jì)提入賬嗎? 謝謝老師!
個(gè)體工商戶投資者信息采集,任職受雇從業(yè)類型選什么
老師你好個(gè)人所得稅稅怎么計(jì)提
老師您好 這一張勞務(wù)發(fā)票 派遣工資4901.96 管理費(fèi)98.04 合計(jì)5000元整 這一張發(fā)票我直接入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付賬款嗎? 98.04要不要單獨(dú)寫一個(gè)分錄?
你好老師小規(guī)模納稅人用的是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則固定資產(chǎn)原價(jià)8000元 折舊7200 凈資產(chǎn)800已經(jīng)折舊完報(bào)廢了會(huì)計(jì)分錄怎么做
我分析得對嗎?老師,麻煩會(huì)的老師詳細(xì)說一下。
解讀一下這個(gè)政策,怎么計(jì)算
老師:二手車按2年提折舊,殘值率為多少?
@董孝彬老師你好,請教的
老師,請問一下,我們繳納的停車費(fèi),物業(yè)費(fèi)公司繳納的,包括自己私人家庭繳納的,這樣的錢都是給了私人企業(yè),還是國家了?