你好,所得稅是累計(jì)數(shù)申報(bào)的,去年的虧損,今年每個(gè)季度填報(bào)都可以填彌補(bǔ)金額的
老師,我這個(gè)季度的利潤總額是3000多塊,填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)跳出彌補(bǔ)以前年度虧損,跟利潤總額剛好相抵,但是我以前年度的虧損在上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)了,這是怎么回事
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計(jì)利潤總額還是盈利的,我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對的嗎
報(bào)第四季度所得稅,利潤總額是26.1萬,系統(tǒng)自動(dòng)跳出科彌補(bǔ)虧損26.1萬,但是我們以往年度科彌補(bǔ)的虧損就只有25萬呀
小規(guī)模企業(yè)所得稅,利潤總額總是自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到彌補(bǔ)以前年度虧損是怎么回事呀 之前沒有虧損,上季度還交了
每季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),利潤總額可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?我怎么報(bào)第一季度所得稅時(shí)不能彌補(bǔ)以前年度虧損?查看去年的報(bào)表第三季度和第四季度卻是可以彌補(bǔ)年度虧損的。
老師,我換了電腦個(gè)稅系統(tǒng)怎么登錄
老師,我單位補(bǔ)繳21年增值稅個(gè)附加稅,怎么記賬請老師給出分錄?謝謝!
老師,公司有兩個(gè)股東,大股東現(xiàn)在想把持有的股份轉(zhuǎn)給另一個(gè)股東,未實(shí)繳,現(xiàn)在賬上有未分配利潤30萬,應(yīng)該怎么處理?
請問老師,中級考試中,哪些科目是需要寫二級明細(xì)的
個(gè)體工商戶定期定額征收,現(xiàn)在客戶需要銷項(xiàng)發(fā)票,可是我沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么辦呢
郭老師,打樣出口的,沒報(bào)關(guān),收款的,怎么做賬
老師,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用來做內(nèi)銷抵扣勾選了,現(xiàn)在如果把這些發(fā)票重新去做退稅的話,那就不夠進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣內(nèi)銷的稅,這個(gè)要怎么處理才好
雇傭了一個(gè)殘疾人如何減少殘疾人保障金,公式是什么
老師,個(gè)人代開房租發(fā)票,分別交哪些稅?專票和普票有什么區(qū)別?還要分住宅和非住宅?住宅是不是備案可以免稅
老板報(bào)銷自己的留學(xué)費(fèi)用,和其子女的留學(xué)費(fèi)用,可以報(bào)銷嗎,需要交個(gè)稅嗎
可是我2018、2019年的虧損一共有9000多元在上個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)已經(jīng)全部彌補(bǔ)了,怎么這個(gè)月還可以彌補(bǔ)
你好,我說了,所得稅是累計(jì)計(jì)算的,上季度申報(bào)不是獨(dú)立的,這個(gè)季度的利潤是包含著上季度的,反正現(xiàn)在顯示著可以彌補(bǔ)是不會(huì)錯(cuò)的。
喔,我明白了,謝謝老師!
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星好評,謝謝