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你好老師小規(guī)模納稅人用的是會計準則固定資產(chǎn)原價8000元 折舊7200 凈資產(chǎn)800已經(jīng)折舊完報廢了會計分錄怎么做

2025-07-08 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-08 21:17

您好,借 固定資產(chǎn)清理? 800? 累計折舊? 7200 貸 固定資產(chǎn) 8000? ?借 營業(yè)外支出? 800? 貸 固定資產(chǎn)清理 800

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快賬用戶4035 追問 2025-07-08 21:32

你好老師借這個營業(yè)外支出800年底匯算清繳時調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-08 21:32

對的,是需要匯算調(diào)增的這個

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快賬用戶4035 追問 2025-07-08 21:43

你好老師調(diào)增需要交企業(yè)所得稅是嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-08 21:54

對,是需要調(diào)整所得稅的。

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您好,借 固定資產(chǎn)清理? 800? 累計折舊? 7200 貸 固定資產(chǎn) 8000? ?借 營業(yè)外支出? 800? 貸 固定資產(chǎn)清理 800
2025-07-08
借固定資產(chǎn)清理214.5, 累計折舊4075.5, 貸固定資產(chǎn)4290, 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理214.5。
2025-01-08
借:固定資產(chǎn)清理 2000 累計折舊1200 貸:固定資產(chǎn)3200
2025-09-16
同學你好 稍等我看下
2025-10-17
您好,報廢賣了也有點錢的 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備(如果有) 貸:固定資產(chǎn) 對外轉讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結轉到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)
2025-05-25
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