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4月份我們收到一張專票,開具錯(cuò)誤了,我已經(jīng)抵扣掉了,現(xiàn)在重新開,之前的發(fā)票我要怎么操作?

2025-07-07 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-07 09:55

你好,你應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。

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快賬用戶8312 追問 2025-07-07 09:56

具體的分錄是什么?重新開具再重新抵扣對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2025-07-07 09:56

你好,這個(gè)要看你4月份是怎么做的憑證,才能知道現(xiàn)在的憑證怎么做。

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快賬用戶8312 追問 2025-07-07 09:58

4月份:借:主營業(yè)務(wù)成本10000,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額100,貸:銀行存款10100

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齊紅老師 解答 2025-07-07 10:00

你好,你現(xiàn)在應(yīng)該借其他應(yīng)收款貸,主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8312 追問 2025-07-07 10:12

不用去修改4月份的賬務(wù)處理對(duì)吧,假如說我在7月份收到重新開具的發(fā)票,做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,再把新收到的發(fā)票重新入賬就可以對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2025-07-07 10:14

你好,是的就是,就是你說的這樣子。

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