您好,給對(duì)方開(kāi)個(gè)紅字信息表,發(fā)票可以不退回,看對(duì)方的要求
一般納稅人,3月份的專(zhuān)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要退回重新開(kāi)。需要怎么操作呢?我們是收票方。之前抵扣的發(fā)票需要退回給開(kāi)票方嗎?
我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在需要銷(xiāo)售退回,對(duì)方要給我開(kāi)紅票,那我的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要退還給銷(xiāo)售方么
三月份收到供貨方開(kāi)具的專(zhuān)票,已做憑證進(jìn)項(xiàng)抵扣,本月才發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)了,需要給對(duì)方退回,我這邊需要怎么操作?
老師,收到的專(zhuān)用發(fā)票對(duì)方是一般納稅人了已經(jīng),但是開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)稅率是3%,需要退回重新開(kāi)具發(fā)票嗎,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
退回也不影響我們記賬,是吧?
您好,不影響你們記賬的