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三月份收到供貨方開具的專票,已做憑證進(jìn)項(xiàng)抵扣,本月才發(fā)現(xiàn)稅號錯了,需要給對方退回,我這邊需要怎么操作?

2022-08-08 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-08 08:32

你好,你自己留一個復(fù)印件,把發(fā)票退給對方就可以了

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快賬用戶7928 追問 2022-08-08 08:58

然后等著對方開紅字和重新開一張正確的對吧

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齊紅老師 解答 2022-08-08 09:00

你好,負(fù)數(shù)發(fā)票不給,你們只能收正確的發(fā)票。

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快賬用戶7928 追問 2022-08-08 09:02

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-08 09:04

不用客氣,工作愉快

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你好,你自己留一個復(fù)印件,把發(fā)票退給對方就可以了
2022-08-08
同學(xué)你好,需要您方開紅字信息表,對方開紅字發(fā)票;
2021-01-20
不需要的,發(fā)票你們自己留著就行。
2021-12-22
你好,你開紅色信息表發(fā)給對方,讓對方開紅字發(fā)票,然后再給你,你這樣就相當(dāng)于沖掉了。
2022-05-06
你好 你開紅字信息表 你做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。 然后 不退原發(fā)票 。等著對方開了紅字發(fā)票和正確藍(lán)字發(fā)票 對應(yīng)聯(lián)次給你做紅沖 和再次入賬即可
2020-11-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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