同學(xué),你好 可以按照發(fā)票數(shù)填寫
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒(méi)變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說(shuō),監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒(méi)有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
銷售收入都是零售的,沒(méi)有簽合同,申報(bào)印花稅時(shí)應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填?
下列應(yīng)稅憑證免征印花稅的有( )。 A.商品儲(chǔ)備管理公司及其直屬庫(kù)的資金賬簿 B.對(duì)個(gè)人出租住房簽訂的租賃合同 C.無(wú)息、貼息貸款合同 D. 自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,與高校學(xué)生簽訂的高校學(xué)生公寓租賃合同 E.出版單位與發(fā)行單位之間訂立的圖書、報(bào)紙、期刊、音像征訂憑證 【正確答案】ABCD 為何B是對(duì)的,每次那個(gè)試卷的綜合題大題中都會(huì)問(wèn)個(gè)人出租要交多少個(gè)稅,意思個(gè)人出租要交個(gè)稅,但不交印花稅。個(gè)人出售動(dòng)產(chǎn)也不征印花稅,只有出售不動(dòng)產(chǎn)才交印花稅?
我公司印花稅不是一直都是按照實(shí)際入賬的收入,成本,增值稅進(jìn)、銷項(xiàng)稅額這4個(gè)數(shù)字合計(jì)來(lái)申報(bào)的,我公司簽訂合同的時(shí)候有做價(jià)稅分離,是不是可以就按照入賬的收入,成本的金額來(lái)申報(bào),也就是不用申報(bào)增值稅的部分,請(qǐng)問(wèn)可以這樣申報(bào)嗎?
印花稅申報(bào)時(shí),應(yīng)稅憑證數(shù)量如何填寫,商貿(mào)企業(yè),實(shí)際大部分都是沒(méi)有簽訂合同的,銷售出去的大部分都是個(gè)人,沒(méi)有合同
新公司物業(yè)會(huì)計(jì),剛接手7月份,6月份金蝶賬目憑證還沒(méi)有錄完,沒(méi)有結(jié)賬,請(qǐng)問(wèn)最晚什么時(shí)候需要把憑證錄完結(jié)賬,只有結(jié)賬才能開始7月份憑證錄入嗎
老師這種情況要怎么注銷稅控UKey,江蘇這稅控必須要注銷了嗎
你好老師,我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,這一年半的賬沒(méi)有可以做的,固定資產(chǎn)折舊沒(méi)有計(jì)提折舊完,這些不做,可以直接調(diào)賬嗎?或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個(gè)月做了可以嗎?
單位租賃庫(kù)房,承租方一季度多算了租賃面積,給我方多開了4萬(wàn)元發(fā)票,二季度少開4萬(wàn)元發(fā)票可以嗎
老師,賬上有一筆多年前的應(yīng)付賬款,以前老板說(shuō)可能付過(guò)了,對(duì)方已經(jīng)平賬,我這邊該怎么把賬平了,通過(guò)現(xiàn)金,還是通過(guò)其他應(yīng)付款款法人,那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),或者老師有好的解決辦法
一開始我只選了B,因?yàn)楫a(chǎn)品種類是一定增加了的;對(duì)于A選項(xiàng)題目三個(gè)都是娃娃,種類肯定是算,硬要拆成兩個(gè)大類去看也不太合理,但是C選項(xiàng)種類下的規(guī)格題目中明確沒(méi)有提及;D選項(xiàng)題目也沒(méi)有說(shuō)目標(biāo)定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度??紤]多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項(xiàng),敢問(wèn)題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊?????
以工代賑項(xiàng)目,村委會(huì)成立勞務(wù)公司 無(wú)盈利,上面撥付的勞務(wù)費(fèi)100萬(wàn),全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營(yíng)收入 稅,現(xiàn)在問(wèn) 小規(guī)模季度超過(guò)\'30萬(wàn) 增值稅要交8000多,沒(méi)盈利 怎么交,這8000問(wèn)上級(jí)要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒(méi)有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬(wàn)元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請(qǐng)出一個(gè)最佳解決方案
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)該按買賣合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
老師,又遇到同樣公式的問(wèn)題了,能幫忙操作一下嗎
進(jìn)貨的有發(fā)票,銷售的都是個(gè)人沒(méi)有發(fā)票,只有銷售單。
同學(xué),你好 那數(shù)量就不算
公司銷售給個(gè)人,做了無(wú)票收入申報(bào),是不是都是要交印花稅的,
同學(xué),你好 是的,公司要繳納印花稅
那我是收到多少份發(fā)票,就填多少數(shù)量,銷售沒(méi)合同的都不管?
同學(xué),你好 不包括個(gè)人樹立的動(dòng)產(chǎn)買賣合同