還是正常的補計提公司部分,單位部分掛其他應(yīng)收款,發(fā)工資時扣回
老師,有幾個月的社保公積金公司部分我計入費用,忘計入應(yīng)付職工薪酬科目了,請問 現(xiàn)在怎么調(diào)整做分錄呢
老師,前面那個會計將社保局給的穩(wěn)崗補貼帳做錯了,分錄 借:銀行存款 10000 貸:管理費用—社保費用 10000 這個怎么調(diào)整?
老師你好,就是有個同事剛來然后之前幾個月的社保不在公司,叫公司補交社保,先由公司幫他補交,之后在工資里面扣補交的社保費,這個要怎么做會計分錄呢
老師我交社保費用的時候是借管理費用 貸銀行存款,我想計提點下月社保費再怎么做分錄,用哪個科目好?
老師,您好,11月社保醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整,補繳了前10個月調(diào)整的,這費用直接記入到11月里還是要把前十個月的紅沖掉,重新做呀
老師,我公司屬于差額征稅保安公司,現(xiàn)在在做下半年預(yù)算,涉及到進項稅遞減我到底要不要從成本里面扣出去,我們?nèi)〉脛趧?wù)費做賬是,借 勞務(wù)成本 進項稅遞減 貸 銀行存款 ,我這部分進項稅遞減不應(yīng)算在勞務(wù)成本里面吧
為什么老板的兩個公司,有一個公司公戶的錢可以隨便轉(zhuǎn)到老板個人卡里,另一個公司不能轉(zhuǎn)
請問老師,A公司的員工借調(diào)到B公司,B公司承擔工資、五險一金、工會、福利等,再由A公司支付到員工,有相關(guān)規(guī)定嗎?會計分錄怎么做
郭老師,為什么無形資產(chǎn)的相關(guān)稅費要計入無形資產(chǎn)的成本,原材料的增值稅不用計入它的成本
餐廳做賬,美團服務(wù)費6.9,實際支付1.1,美團補貼10,怎么做賬?謝謝 ?
請問經(jīng)營所得交的錢計入應(yīng)交稅費嗎?或者如何記賬?
為什么拋棄動產(chǎn)是法律行為,把垃圾扔進垃圾桶是事實行為。
當月開出的發(fā)票必須當月入賬么?
你好,老師,昨天SWJ打電話來說我們的個稅系統(tǒng)和匯算清繳的工資薪金不一致,差20多萬,我看了了下賬上也是匯算清繳上的那個數(shù)據(jù)。,現(xiàn)在稅務(wù)局喊寫說明?我們不想調(diào)整,不想補稅,該怎么辦,老師?
新公司物業(yè)會計,剛接手7月份,6月份金蝶賬目憑證還沒有錄完,沒有結(jié)賬,請問最晚什么時候需要把憑證錄完結(jié)賬,只有結(jié)賬才能開始7月份憑證錄入嗎