需要的你這一部分抵扣了增值稅就不能再抵扣所得稅了,也就是不能多成本了 是
老師,我公司是一家物流公司,系統(tǒng)里有掛靠在本公司的車用的路橋費(fèi),稅務(wù)說系統(tǒng)認(rèn)證的路橋費(fèi)與我開具出去的發(fā)票路線有部分不對,需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,當(dāng)時我做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本—路橋費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅,貸銀行存款認(rèn)證的時候借應(yīng)交稅費(fèi)—銷項稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅,現(xiàn)在我怎么做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?分錄是怎么樣的
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險的進(jìn)項票,這張進(jìn)項票來了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
老師,請問下,我們是機(jī)械租賃公司,一般納稅人收到專票了,這幾個月沒收入,現(xiàn)在是不用勾選認(rèn)證是不?借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)), 應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時候,在電子稅務(wù)局系統(tǒng),點勾選認(rèn)證是不?然后,借:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅)? 2, 如果是沒收到發(fā)票,是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)),應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅),貸:預(yù)付賬款,等到有收入了,再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本。是這樣操作嗎?
老師:周末愉快! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項目清理完,負(fù)債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪租賃,商鋪電費(fèi)什么都是計入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪租金計入主營業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學(xué)校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學(xué)校實操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?
老師是不是我確認(rèn)成本時 銀行雖然支付了100萬 遞減稅額10萬,那么我統(tǒng)計成本時至應(yīng)該統(tǒng)計90萬
是這個意思,是這么做,是這么理解的。