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老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們是商貿(mào)公司一般納稅人,比如今天收到石材發(fā)票15萬(wàn),然后我們付了15萬(wàn)。我要怎么做會(huì)計(jì)憑計(jì),這15萬(wàn)的發(fā)票就直接計(jì)入成本?我們這邊銷(xiāo)售是自己在開(kāi)票給甲方。

2025-07-02 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-02 09:49

借;庫(kù)存商品 ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品

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快賬用戶(hù)7664 追問(wèn) 2025-07-02 09:56

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-02 09:58

不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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2025-07-02
你好,這個(gè)是需要更正之前的匯算清繳的報(bào)表,然后補(bǔ)稅。和滯納金
2024-10-14
未開(kāi)具發(fā)票一欄,當(dāng)時(shí)填寫(xiě)的是50, 后期開(kāi)了發(fā)票,未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)負(fù)數(shù),然后開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)正數(shù)。
2024-12-23
先算出給金川公司開(kāi)票的不含稅銷(xiāo)售額:100/(1%2B13%)≈353.98萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額約為46.02萬(wàn)元。 假設(shè)稅負(fù)率為3%,算出應(yīng)繳增值稅約10.62萬(wàn)元。 得出需要的進(jìn)項(xiàng)稅額約35.4萬(wàn)元,若商貿(mào)公司發(fā)票稅率為13%,其含稅金額約304.49萬(wàn)元。不過(guò)這種做法有虛開(kāi)發(fā)票的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2024-12-06
你好 你們采用總分包差額繳稅的政策 銷(xiāo)項(xiàng)稅等于(200-185)/1.03*3%
2020-09-15
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