借;庫(kù)存商品 ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
老師,現(xiàn)在24年發(fā)現(xiàn)22年前會(huì)計(jì)重復(fù)入了一份15萬(wàn)的發(fā)票,其實(shí)對(duì)方是開(kāi)了,又自己作廢沒(méi)有跟我們說(shuō),又重新開(kāi)了給我們。這樣等于多入了一次15萬(wàn),這樣怎么處理?是小規(guī)模納稅人 當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是重復(fù)入了成本
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)的差額征稅發(fā)票如何做賬,比如我們是旅游公司,稅率是6%,我們收到各種成本普票合計(jì)856561.93,我們和上游分包商的合同是1006561.93(利潤(rùn)15萬(wàn)),我們收到856561.93的成本票后,給上游分包商開(kāi)了一張差額征稅的普票856561.93元(全部成本票抵扣,應(yīng)交增值稅額0),再開(kāi)了一張專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)150000元,請(qǐng)問(wèn)這2張發(fā)票分別怎么做賬呢
老師您好,我公司一般納稅人門(mén)窗廠,材料票稅率13,要給對(duì)方金川開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)400萬(wàn),金川公司給我們錢(qián),然后我們的進(jìn)項(xiàng)票是另外一家商貿(mào)公司給我們提供,現(xiàn)在商貿(mào)公司問(wèn)我們要多少錢(qián)的票,這個(gè)應(yīng)該怎么算呢老師。這幾家公司都是一個(gè)老板的
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我是做酒店行業(yè)的,我們酒店是這種情況,我們有跟旅行社合作,比如我們本月收入50萬(wàn)其中臥票收入有15萬(wàn),我報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)的收入是50 萬(wàn),但是下月我們收到回款后又把發(fā)票開(kāi)給對(duì)方了,這種情況我該怎么報(bào)稅啊,我們是一般納稅人
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們是商貿(mào)公司一般納稅人,比如今天收到石材發(fā)票15萬(wàn),然后我們付了15萬(wàn)。我要怎么做會(huì)計(jì)憑計(jì),這15萬(wàn)的發(fā)票就直接計(jì)入成本?我們這邊銷(xiāo)售是自己在開(kāi)票給甲方。
老師我們公司的無(wú)票收入有兩種情況,一種是確定不要票,一種是不確定要不要票。那我申報(bào)無(wú)票收入的時(shí)候怎么申報(bào)?
收到一筆款,是A的名義轉(zhuǎn)到賬上,算是其中一個(gè)股東B的投資款,但現(xiàn)在另一位股東C認(rèn)為以另一人A轉(zhuǎn)來(lái)的款是不屬于A的投資款,他們已另外簽好說(shuō)明協(xié)議,那這筆賬應(yīng)該如何記錄?
一年前的已入賬的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)票明細(xì)類(lèi)別有問(wèn)題,現(xiàn)在再讓對(duì)方重新紅沖開(kāi)票入賬可以嘛,需要調(diào)整以前年度嘛
老師你好,我企業(yè)所得稅今天交了,我可以撤回嗎
合并公司當(dāng)年的匯算哪個(gè)公司做
老師開(kāi)了一張專(zhuān)票,剩下是普票超30萬(wàn),全額納稅對(duì)不
老師 6月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 當(dāng)月供應(yīng)商有做部分紅沖 現(xiàn)在有兩張發(fā)票 一個(gè)正數(shù) 一個(gè)負(fù)數(shù) 抵扣勾選那里是只有正數(shù)發(fā)票 可以抵扣勾選嗎 請(qǐng)問(wèn)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么辦? 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該減去負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額
老師,電子稅務(wù)局在哪里可以找到1季度企業(yè)所得稅申報(bào)表,需要更正修改
老師,社會(huì)組織能開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票嗎?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)出口退稅的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
謝謝老師
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