先算出給金川公司開票的不含稅銷售額:100/(1%2B13%)≈353.98萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額約為46.02萬(wàn)元。 假設(shè)稅負(fù)率為3%,算出應(yīng)繳增值稅約10.62萬(wàn)元。 得出需要的進(jìn)項(xiàng)稅額約35.4萬(wàn)元,若商貿(mào)公司發(fā)票稅率為13%,其含稅金額約304.49萬(wàn)元。不過(guò)這種做法有虛開發(fā)票的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
我們公司是一般納稅人,商貿(mào)公司,從商貿(mào)公司采購(gòu)鋼材一批,然后我們老板又承接了工程,掛靠了一個(gè)建設(shè)單位,我們需要給建設(shè)單位提供發(fā)票,所以呢,我們就是這樣走賬的,商貿(mào)公司開進(jìn)項(xiàng)稅票給我們公司,我們公司再加價(jià)開票給建設(shè)單位,這樣在稅法上行得通嗎?有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師你好,我們有2家公司,一家是建筑勞務(wù)公司,一家是商貿(mào)公司,我們公司和甲方(總承包)、還有一家賣模板的公司供應(yīng)商,這批模板從供應(yīng)商那邊運(yùn)過(guò)來(lái)以后,有二次運(yùn)到另外一個(gè)工地上去了,另外的這個(gè)工地承包方是同一家,現(xiàn)在這第二個(gè)項(xiàng)目上要給我們公司付模板的材料款,但是我們公司沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只有一份模板采購(gòu)合同,我們商貿(mào)公司的給第二個(gè)工地的承包商銷項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該開不了咋辦呢
老師你好,我們公司是一家小規(guī)模商貿(mào)公司,材料了一批模板,開進(jìn)來(lái)的稅率是3,現(xiàn)在我們的客戶要給我們付材料款,然后我們需要給他們開銷項(xiàng)發(fā)票,他要求我們開13%的發(fā)票,這樣可以開嗎?
老師,您好!我們老板有個(gè)朋友,他掛靠的我們老板的勞務(wù)公司,人家給另外一個(gè)公司干活,現(xiàn)在對(duì)方要給我們老板的勞務(wù)公司付人工費(fèi),我們給對(duì)方公司開票,我們勞務(wù)公司收到錢以后,只扣下稅費(fèi),剩余的錢都要打給我們老板的這個(gè)朋友,那這筆錢以什么名義給老板的朋友打款才合適呢?
老師您好,我公司一般納稅人門窗廠,材料票稅率13,要給對(duì)方金川開票價(jià)稅合計(jì)400萬(wàn),金川公司給我們錢,然后我們的進(jìn)項(xiàng)票是另外一家商貿(mào)公司給我們提供,現(xiàn)在商貿(mào)公司問(wèn)我們要多少錢的票,這個(gè)應(yīng)該怎么算呢老師。這幾家公司都是一個(gè)老板的
老師,我們公司租的辦公室,發(fā)票怎么開成公司的
老師,法人變更了,去開戶行需要準(zhǔn)備哪些材料呢?
老師,這個(gè)自然人開票開居間費(fèi)20萬(wàn),按個(gè)稅年納稅所得額那個(gè)稅率表,個(gè)稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項(xiàng)目銷售額,銷項(xiàng)稅額也合并,進(jìn)項(xiàng)稅額也合并,第30欄有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個(gè)數(shù)據(jù)我在更改報(bào)表的時(shí)候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時(shí)候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開票是按差額開票,那一個(gè)月下來(lái)賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權(quán),控制乙公司。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值6000萬(wàn),公允價(jià)值6400萬(wàn)。公賬差主要是一個(gè)品牌使用權(quán),賬面價(jià)值1000,公允價(jià)值1400萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)在合并報(bào)表中,子公司所有者權(quán)益和母公司的長(zhǎng)投做抵消分錄時(shí),問(wèn)這個(gè)未分配利潤(rùn)需要減去無(wú)形資產(chǎn)多攤銷的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
公司購(gòu)買了房屋做辦公,還需要裝修,購(gòu)買合同和裝修合同都有了,也支付了款項(xiàng),但是沒(méi)有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時(shí)候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
是的老師,這種就是幫忙走賬的,我問(wèn)了下商貿(mào)公司稅率就是13,那我們是不是要讓對(duì)方給我們開304.49萬(wàn)(價(jià)稅合計(jì)數(shù))的發(fā)票呢,
稅負(fù)率這塊我還不太懂,我每個(gè)月就是按實(shí)際發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)抵稅后繳納增值稅的
稅負(fù)率就是稅額除以不含稅收入 哪里不懂呢
這個(gè)我明白了老師,那我可以跟對(duì)方說(shuō)給我們開票是304.49萬(wàn)元對(duì)嗎
同學(xué)你好 嗯 是這樣的 你可以再自己計(jì)算一下
感謝老師,我想在問(wèn)下增值稅的10.62是怎么算的,我有點(diǎn)沒(méi)太明白
這個(gè)是353.98*3%計(jì)算出來(lái)的 按不含稅收入乘以稅負(fù)率計(jì)算的