先算出給金川公司開票的不含稅銷售額:100/(1%2B13%)≈353.98萬元,銷項稅額約為46.02萬元。 假設稅負率為3%,算出應繳增值稅約10.62萬元。 得出需要的進項稅額約35.4萬元,若商貿公司發(fā)票稅率為13%,其含稅金額約304.49萬元。不過這種做法有虛開發(fā)票的稅務風險。
我們公司是一般納稅人,商貿公司,從商貿公司采購鋼材一批,然后我們老板又承接了工程,掛靠了一個建設單位,我們需要給建設單位提供發(fā)票,所以呢,我們就是這樣走賬的,商貿公司開進項稅票給我們公司,我們公司再加價開票給建設單位,這樣在稅法上行得通嗎?有沒有稅務風險
老師你好,我們有2家公司,一家是建筑勞務公司,一家是商貿公司,我們公司和甲方(總承包)、還有一家賣模板的公司供應商,這批模板從供應商那邊運過來以后,有二次運到另外一個工地上去了,另外的這個工地承包方是同一家,現(xiàn)在這第二個項目上要給我們公司付模板的材料款,但是我們公司沒有進項發(fā)票,只有一份模板采購合同,我們商貿公司的給第二個工地的承包商銷項發(fā)票應該開不了咋辦呢
老師你好,我們公司是一家小規(guī)模商貿公司,材料了一批模板,開進來的稅率是3,現(xiàn)在我們的客戶要給我們付材料款,然后我們需要給他們開銷項發(fā)票,他要求我們開13%的發(fā)票,這樣可以開嗎?
老師,您好!我們老板有個朋友,他掛靠的我們老板的勞務公司,人家給另外一個公司干活,現(xiàn)在對方要給我們老板的勞務公司付人工費,我們給對方公司開票,我們勞務公司收到錢以后,只扣下稅費,剩余的錢都要打給我們老板的這個朋友,那這筆錢以什么名義給老板的朋友打款才合適呢?
老師您好,我公司一般納稅人門窗廠,材料票稅率13,要給對方金川開票價稅合計400萬,金川公司給我們錢,然后我們的進項票是另外一家商貿公司給我們提供,現(xiàn)在商貿公司問我們要多少錢的票,這個應該怎么算呢老師。這幾家公司都是一個老板的
老師etc過路費,這是單位卡支付嗎,單位卡是不是公戶銀行卡的意思
庫存現(xiàn)金可以歸還股東借款嗎
老師請問一下,醫(yī)院醫(yī)生的工資屬于管理費用還是營業(yè)成本?
應對公司人員證書缺失方面,支付證書使用費,有沒好的操作方法
老師,公司收到電子匯票,是借應收票據(jù)嗎
股權變更,個人股權提交資料怎么提交合適,原股東未出資,利潤虧損
資本成本率怎么用了證券資產組合的必要收益率的公式啊
老師好,贍養(yǎng)老人,如果是獨生子女,個稅可以定額扣除3000一個月,是嗎,如果是父母是可以扣3000還是6000
每股凈資產=股東權益總額/發(fā)行在外的普通股股數(shù) 每股凈資產=每股市價/市凈率 答案和這兩個公式不掛鉤嗎
為什么答案c產品沒有固定成本,全都算給b產品來承擔嗎
是的老師,這種就是幫忙走賬的,我問了下商貿公司稅率就是13,那我們是不是要讓對方給我們開304.49萬(價稅合計數(shù))的發(fā)票呢,
稅負率這塊我還不太懂,我每個月就是按實際發(fā)生的進項銷項抵稅后繳納增值稅的
稅負率就是稅額除以不含稅收入 哪里不懂呢
這個我明白了老師,那我可以跟對方說給我們開票是304.49萬元對嗎
同學你好 嗯 是這樣的 你可以再自己計算一下
感謝老師,我想在問下增值稅的10.62是怎么算的,我有點沒太明白
這個是353.98*3%計算出來的 按不含稅收入乘以稅負率計算的