六月份的管理費用,七月份的預付賬款 借管理費用, 預付賬款 貸銀行存款
老師,您好; 我想問下,我們8月份預付8、9、10月的房租,我放入預付賬款。8、9月份已經(jīng)分攤了房租,計入管理費用。我10月份才收到發(fā)票,那我收到的發(fā)票要怎么做賬,也不能放預付賬款,或者是不是我之前的賬處理錯了
我租賃倉庫 3個月 先打款 借:預付賬款 貸:銀行 那回票 借:管理費用-倉儲費 貸:預付賬款 我要是想把這3個月的費用分攤到 相應月份怎么做呢?
老師好 ,請問一下公司買了一套家具,款項是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時的分錄如果有設預付賬款是不是應該是借:預付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設預付賬款科目是不是應該是借:應付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借:固定資產(chǎn) 貸:預付賬款或者應付賬款,7月份計提折舊時借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊
老師下午好!6月份購買的財務軟件,用銀行存款支付,發(fā)票是7月份開出來的,6月份記賬憑證錄入: 借:應付賬款—xx公司 貸:銀行存款 我7月份是不是還要做一筆沖一下: 借:管理費用—辦公費 貸:應付賬款—xx公司 就好了嘛?
2022年九月份預付2022年下半年的房租以及2023年1至6月份的房租,一共預付了一年的房租,九月份付款時,會計分錄借:預付賬款貸:銀行存款,每月攤銷費用會計分錄是借管理費用。貸:預付賬款,請問2022年十月發(fā)票到的會計分錄?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?