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原料,領(lǐng)料單,產(chǎn)品入庫,按照真實(shí)的來,公沒有領(lǐng)料單不知道領(lǐng)多少,月月盤庫,盤點(diǎn)庫存保持一致,暫估成本

2025-06-30 20:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-30 20:20

您好,你們原材料本來就少,虛增不太好

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快賬用戶1022 追問 2025-06-30 20:21

那怎么做合適,能夠少交稅

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齊紅老師 解答 2025-06-30 20:25

實(shí)在不想交稅,先暫估吧,匯算清繳再調(diào)增

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快賬用戶1022 追問 2025-06-30 20:26

匯算清繳按多少

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快賬用戶1022 追問 2025-06-30 20:27

如果進(jìn)來票有原料和費(fèi)用20萬,匯算清繳主營38萬,按說多少調(diào)增

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齊紅老師 解答 2025-06-30 20:28

暫估了38,收到了20發(fā)票,是吧

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快賬用戶1022 追問 2025-06-30 20:30

就是進(jìn)來20萬,申報(bào)主營成本38中間相差18萬按18調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-30 20:30

是的, 是的,調(diào)增18W就可以了

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快賬用戶1022 追問 2025-06-30 20:31

其中包括費(fèi)用也不用管嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-30 20:32

不用,你一起調(diào)增18就可以了

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您好,你們原材料本來就少,虛增不太好
2025-06-30
你好,正常的話你要盤點(diǎn),先盤點(diǎn)好庫存,然后讓賬務(wù)上和實(shí)際的庫存一致,然后后期的話買一個入庫單,出庫單,每次領(lǐng)貨的時候直接開單據(jù),這樣后期結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒問題。
2022-08-16
你好,可以采用倒擠的方法,實(shí)際采購的數(shù)據(jù)應(yīng)該有吧,期末實(shí)際盤點(diǎn)庫存,用實(shí)際采購的減去庫存的,即本期實(shí)際消耗的成本
2023-11-22
1,那么你之前的這個單價不知道你可以賬戶入賬沒問題,這個處理沒問題。 2,那么如果說之前過高的話,那么你直接把這個差額對沖就可以了,通過以前年度損益調(diào)整來處理,之前的單價不用改了,直接分錄調(diào)整。
2021-03-12
同學(xué)你好,盤點(diǎn)后,查出來原因是系統(tǒng)沒有 做完工入庫的動作,所以,要先把該補(bǔ)的 系統(tǒng)單據(jù)補(bǔ)齊了,如果還有差異時,再反推
2025-06-08
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