您好,你們原材料本來就少,虛增不太好
老師,請問,圖片中的解說可以這樣理解嗎?采購的原材料實(shí)際已經(jīng)入庫,但是不入賬目,領(lǐng)料按照實(shí)際產(chǎn)成品數(shù)量領(lǐng)的,對成本的影響,分三種情況是嗎?1.如果本月原料采購單價同上月,不變,那么領(lǐng)料成本也不變,就是本月產(chǎn)成品的成本是準(zhǔn)確的;2.本月采購單價如果上漲,那么領(lǐng)料成本也會上漲,不入賬,還是按照上月原料單價核算成本,會導(dǎo)致成本偏低3.采購單價如果下降,還是按照上月單價核算成本,不入賬目,領(lǐng)料成本會偏高。
個體火鍋店內(nèi)賬,我可以把所有購入的原材料,庫存商品全部做成本,月底根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果做假退料處理嗎,我們雖然有倉庫,但是管理混亂,領(lǐng)了多少東西都不知道
老師,前幾個月的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)按開票百分比來結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)闆]有出入領(lǐng)料單?,F(xiàn)在盤點(diǎn)庫存,后期我想正常領(lǐng)料,入庫,內(nèi)賬,我應(yīng)該怎么記賬
糕點(diǎn)食品公司沒有倉管,原材料沒有領(lǐng)用登記,庫存比較亂各店都有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)也不準(zhǔn),可以用每個月的入庫單子全額入成本么?
#提問#老師企業(yè)因剛成立1年,頻繁換倉管,算成本用的領(lǐng)料單有開的有沒開的,入庫單也是有入庫的也有沒入庫的,財(cái)務(wù)上根據(jù)開具出來的領(lǐng)料單和入庫單做的成本,記得賬,年底庫存賬實(shí)差異大,現(xiàn)準(zhǔn)備換個新財(cái)務(wù)軟件,這些存貨數(shù)量怎么處理?發(fā)出去的成品基本都入賬了?年底所有原材料賬上1100多噸,庫存308噸;庫存商品賬上-185噸,實(shí)盤280噸,我一月份建賬接著這些錯誤,在1月份調(diào)整還是直接用倉庫實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)重新建賬,查額怎么處理?老師看看怎么解決
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
那怎么做合適,能夠少交稅
實(shí)在不想交稅,先暫估吧,匯算清繳再調(diào)增
匯算清繳按多少
如果進(jìn)來票有原料和費(fèi)用20萬,匯算清繳主營38萬,按說多少調(diào)增
暫估了38,收到了20發(fā)票,是吧
就是進(jìn)來20萬,申報(bào)主營成本38中間相差18萬按18調(diào)增嗎?
是的, 是的,調(diào)增18W就可以了
其中包括費(fèi)用也不用管嗎?
不用,你一起調(diào)增18就可以了